...审计委员会对会计师事务所2023年度 履职情况评估及履行监督...
审计委员会对致同会计师事务所的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了审查,认为致同会计师事务所具备为公司提供审计服务的资质、经验和专业能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司2023年度审计工作的要求。因此,公司董事会审计委员会同意续聘致同会计师事务所为公司2023年度审计机...
...2023年度履职情况评估报告暨对年审会计师履行监督职责情况报告
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制自我评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷。自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。同意将2023年度内部控制自我评价报告提交董事会审核。三、对年审会计师2023年度审计工作的评价...
神州信息:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及...
1、审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。审计委员会于2023年3月24日召开2023年第三次会议,对董事会审计委员会履职情况报告暨关于会计师事务所2022年度审计工作...
天邦食品股份有限公司2023年年度报告摘要
六、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》;独立董事专门委员会2024年第二次会议审议通过了上述事项,《独立董事专门委员会2024年第二次会议决议》、公司出具的《2023年度内部控制自我评价报告》以及天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》于2024年4月30日...
雪松发展股份有限公司关于 2024年度申请融资总额度暨担保的公告
2、投资者保护能力2023年中喜所购买的职业保险累计赔偿限额8,500万元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。3、诚信记录中喜所未受到刑事处罚、纪律处分。中喜所近三年执业行为受到监督管理措施6次,20名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共11次。
证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2024-016_手机新浪网
公司监事会2023年度履职情况如下:一、监事会会议情况2023年度,公司共召开5次监事会,情况如下:1、公司于2023年4月28日召开第六届监事会第十次会议,会议审议通过了过《2022年度监事会工作报告》、《2022年度财务决算报告》、《2022年年度报告及摘要》、《2022年度利润分配预案》、《2022年度内部控制自我评价报告》...
金字火腿:独立董事2023年度述职报告(马伯钱)
(三)提高自身履职能力本人注重对法律、法规和各项规章制度的学习,积极参加深交所组织的相关学习与培训,加深了对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等方面的认识和理解,不断提高自己的履职能力,形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,...
吉林化纤股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺
一、2023年,公司针对内部控制设计的有效性和运行的有效性进行了全面系统的评价,提高了管理水平和风险控制能力,形成了较为完整的《内部控制自我评价报告》,并通过了会计师事务所对公司内控的审计,出具了无保留意见的《内控审计报告》。监事会认为公司现行的内部控制制度较为完整、合理及有效,能够适应公司管理的要求和发...
第一创业证券股份有限公司 2023年年度报告摘要
10、审议通过《关于<公司2023年度内部控制自我评价报告>的议案》经审核,监事会认为《公司2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果,符合公司内部控制的实际情况,未发现公司财务报告或非财务报告内部控制存在重大或重要缺陷。
上海锦江国际酒店股份有限公司
“市场化改革、国际化发展、系统化治理、数字化转型、人本化管理、加强党的建设”的工作方向,坚持稳中求进的总基调,统筹实施全球酒店产业整合,全力构建“三平台”(即:全球酒店互联网平台、全球采购平台、全球财务平台)支持体系,持续提高自主创新能力,坚定不移走高质量发展道路,做强做优锦江民族品牌,建设具有全球竞争...