重锤财务再!文件源自年初某部门一次检查,3年内整改完毕,超30%偿付...
双方对同一财务再保险合同重大保险风险测试结果、会计核算、偿付能力实际资本或最低资本的认定原则上应保持一致。双方应在季度和年度的财务报告、精算报告、偿付能力报告中对存续有效的财务再保险合同进行专项披露,包括但不限于财务再保险合同转移的风险重大保险风险测试结果等内容。双方的外部审计机构应对公司年度财务报告...
【巡察整改】中共岳阳市公路建设和养护中心委员会关于巡察整改...
整改情况:已下发了劳动纪律的通知,开展了作风纪律抽查和财务审计联合自清自查工作,加强了督查监管。(2)发挥内部审计监督的作用不够。整改结果:已完成整改。整改情况:已开展审计财务联合自清自查工作,对二级机构及相关单位进行了2023年财务收支审计,制定并完善了相关制度。12.关于“好人主义严重”的问题(1)在...
【巡察整改】中共岳阳市科学技术协会党组关于巡察整改进展情况的...
整改结果:已完成并长期坚持整改情况:重新修订市科协财务管理制度,进一步明确政府采购、工会经费管理等原则、标准和流程,严格财务审批和报账管理。重新修订《岳阳市科协内部控制基本制度》,建立更加全面的内控体系。加强固定资产管理,严防国有资产流失。党组专题研究市科技工作者之家管理制度和公开招募事项,面向社会公开招募...
娄底市殡葬执法大队2023年整体绩效评价
(二)加强财务管理,严格财务审核在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况1、我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制,采取项目预期绩效目标申报制度,强化评价结果在部门预算编制和执行中的...
恩威医药股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效...
2024年第3号审计结果公告
1.针对应收账款未进行减值测试的问题,市文旅公司召开专题会议,对全部应收款项进行逐项分析,会后根据研究结果依法计提了坏账准备,并加强了企业应收款项管理(www.e993.com)2024年12月19日。2.针对少计营业收入100万元的问题,市文旅公司对错误核算记录进行了纠正,加强了财务人员教育培训力度,提高了会计核算质量。
2022年度岳阳市市级国有资本经营预算项目重点绩效评价报告
接受贵局委托,湖南恒兴联合会计师事务所(以下简称:我所)对2022年市级国有资本经营预算(以下简称:国有资本经营预算)实施重点绩效评价。根据湖南省财政厅印发《湖南省预算支出绩效管理办法》(湘财绩[2020]7号)及岳阳市财政局岳阳市审计局《关于开展2023年市级财政资金绩效评价工作的通知》(岳财函[2023]154号)及岳阳...
基于矩阵分析高校履行经济责任风险点及防范措施
本文对52份高校经济责任审计报告的385个问题进行分析,从重要发展规划及政策措施的制定、执行和效果,重大经济事项的决策、执行和效果,财务管理,内部控制建立和执行,落实党风廉政建设责任和遵守廉洁从政规定,以往审计发现问题整改六个方面,揭示高校履行经济责任风险点55个。
斯达半导体股份有限公司 关于2023年度利润分配 及资本公积转增...
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效...
市妇联2023年部门决算公开编制说明
具体职责:团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步;教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,促进全面发展;代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定,推动全市妇女、儿童发展纲要的实施,维护妇女...