新兴铸管: 新兴铸管股份有限公司章程
??????????第十八条??????公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。??????????第十九条????????公司发起人为新兴际华集团有限公司。??????????第二十条????????公司的股份总数为??3,963,182,285??股,公司已发行的所有股份均为普通股...
广东省内部审计工作规定
第三条本规定所称内部审计,是指单位负责内部审计的机构(以下简称内部审计机构)和人员对本单位及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理以及内部管理领导人员履行经济责任情况等,实施独立、客观监督并作出评价和建议,促进单位完善治理、实现目标的行为。第四条县级以上人民政府应当加强对本行政区域内内部审计...
德尔未来:内部审计制度
第三条本制度所称内部审计,包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况,检查被审计对象会计账目及其相关资产,监督被审计对象预决算执行和财务收支,评价重大经济活动的效益等行为。第二章内部审计机构和人员第四条公司内部审计机构为审计部,由董事会下设的审计委员会领导,负责日常审计工作的组织实施,对公司财务信息...
朱庆华 陆倩慧|高质效检察履职助力新质生产力发展路径研究
企业内部贪腐行为往往与职务侵占、挪用资金、非国家工作人员受贿、侵犯企业商业秘密、串通投标、背信损害上市公司利益等侵害企业利益犯罪行为相关联,在当前经济下行压力与市场经营风险陡增的形势下,内部贪腐已逐渐成为制约企业健康发展,甚至影响企业生存的突出问题。关键岗位私吞挪用公司财务现象突出。被告人多采用虚报冒领、...
研究型审计助力国有企业内部审计提质增效——以某国有核电企业...
三、在研究型审计理念指导下开展绩效审计的整体思路某国有核电企业组织实施经济业务领域绩效审计,面对经验少、资源少、人员少等困难,该企业内部审计机构经过调查研究、交流讨论,明确了具体的审计思路。(一)确定研究对象,找到“牵一发而动全身”的研究型审计着力点...
大数据背景下企业内部审计数据平台建设的探讨
内部审计作为监督、检查和评价企业内部经济活动的重要力量,为了适应企业发展要求,应当以信息化技术为引领,积极引入数字化管理理念,建立集数据采集、存储、处理、分析和展示为一体的内部审计数据平台(简称“数据平台”),从而真正发挥内部审计职能,辅助管理层决策,实现企业内部管理优化(王海兵等,2022)(www.e993.com)2024年11月14日。
上海优宁维生物科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制标准体系”),结合上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司截至2023年12月31日的内部控制有效性进行了自我评价。
内部审计制度体系如何搭建?(附最新上市公司内审制度)
第二条本制度所称内部审计是指由公司内部机构或人员,对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。第三条本制度所称内部控制,是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程:...
天津市内部审计工作规定_天津市人民政府_天津政务网
第二条依法属于本市审计机关审计监督对象的国家机关、事业单位、社会团体、国有企业等(以下统称单位)的内部审计工作,以及本市审计机关对单位内部审计工作的业务指导和监督,适用本规定。本规定所称内部审计,是指对本单位及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进单...
关于续聘2024年度公司财务、内控审计 机构及支付报酬的公告
2024年4月15日,公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过了《关于续聘2024年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》,认为天职国际在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意续聘天职国际为公司2024年度财务、内控审计机构及支付报酬,并提交董事会审议。