速迈医学终止创业板IPO 经销收入占比超八成 研发费用率偏低
财务数据显示,报告期内,速迈医学牙科手术显微镜高端系列的销售收入分别为1090.74万元、2073.47万元、3368.58万元和1642.76万元,占当期主营业务收入的6.20%、9.29%、12.30%和10.69%。而同期中端系列的销售收入分别为5280.24万元、6720.30万元、9122.67万元和3984.89万元,占比为30.02%、30.11%、33.31%和25.93%;基础款系列的销售...
警惕!科创板58家企业研发占比未达5%,大全能源研发投入行业垫底
2022年至2023年间,科创板企业的平均研发费用由2.16亿元跃升至2.45亿元,同时,研发费用占营业收入比例的中位数也从10.22%提升至11.94%。在评估科创板企业的研发能力时,业界通常采用研发费用规模及占比作为关键指标,其中研发费用超过3亿元且占比超过5%被视为较强的研发实力体现。然而,在科创板现有的573家上市公司中,...
浙大系迎来一家半导体IPO,下周一申购!
芯片设计企业在发展的过程中需要持续研发迭代。报告期内,公司研发费用分别为1.55亿元、2.53亿元、3.8亿元和1.99亿元,占营业收入的比例分别为26.74%、44.10%、36.73%和37.68%,占比较高且金额增长较快。公司在完成集成电路芯片版图的设计后,将版图交由晶圆制造厂商生产出晶圆,再交由封装测试厂商进行芯...
六九一二研发费用率垫底远弱同行,毛利率持续下滑今年或创新低
从2021-2023年(以下简称,报告期内),六九一二的主营业务收入分别为2.00亿元、3.41亿元和4.08亿元,其中来自军事训练装备和特种军事装备的销售收入合计占当期主营业务收入的比例分别为98.45%、96.20%和97.78%,贡献较大收入来源。详细来看,报告期内,六九一二来自军事训练装备业务的收入金额分别为1.60亿元、2.74亿元和3.89亿...
黄山谷捷冲击创业板,研发费用率低于同行均值,客户集中度较高
研发费用方面,招股书显示,2021年至2023年,黄山谷捷研发费用分别为494.09万元、1234.41万元和1840.03万元,主要包括职工薪酬、材料费用、折旧与摊销等,研发费用占营业收入的比例分别为1.93%、2.30%和2.42%。但和同行业可比上市公司对比来看,黄山谷捷研发费用率低于同行同期均值5.29%、6.83%、5.13%。
【老丁解税】所得税优惠中的“主营业务”如何判断?
2023年正式运营,当年只有研发、测试等业务,并没有营业收入(www.e993.com)2024年11月23日。但是,该企业当年销售下脚料取得收入5万元。在进行研发费用加计扣除时,主管税务机关认为,企业当年销售下脚料取得的收入为主营业务收入,销售下脚料属于批发零售业且收入占比为100%,认为该企业属于负面清单行业企业,当年不得享受研发费用加计扣除。
【公司深度】国子软件:数据资产管理服务商,物联网技术赋能资产...
2020-2022年,公司来自行政事业领域的主营业务收入分别为8,222.43万元、11,295.53万元和11,962.96万元,占比分别为58.28%、60.20%和59.65%,公司来自教育领域的主营业务收入分别为5,886.47万元、7,468.73万元和8,090.88万元,占比分别为41.72%、39.80%和40.35%,公司主营业务收入主要来自行政事业领域及教育领域。
德展健康获1家机构调研:公司依据生产及物料需求计划等制定采购...
2)公司2023年管理费用率34.85%,2024年一季度管理费用率43.02%,管理费用率有所升高的原因,主要是受公司2023年、2024年一季度报告期主营业务收入同比下滑,相关费用占比提高所致。公司2024年正在加快落实提质增效,降本降耗各项工作,计划通过加大销售力度提升营业收入水平,同时继续努力降低各项成本费用。
绿联科技冲刺创业板,上市前多次分红,存货规模逐年上升
报告期内,绿联科技通过线上电商平台实现的收入占主营业务收入的比例在70%以上,通过线上电商平台实现的毛利占主营业务的毛利比例超过80%,公司在电商平台的销售占比总体较高,如果电商平台对平台卖家的店铺注册管理政策、销售政策、平台费用率等发生变化,可能会影响公司的销售收入和盈利水平。
IPO审核重启!第二家上会企业,选用科创板“标准四”
报告期内,公司研发费用分别为15,475.43万元、25,273.66万元和37,971.23万元,占营业收入的比例分别为26.74%、44.10%和36.73%,占比较高且金额增长较快。报告期内,公司计入当期损益的政府补助分别为3,919.72万元、1,706.92万元和3,280.97万元,占营业收入的比例分别为6.77%、2.98...