2023年度审计工作报告发布:中央财政赤字4.16万亿元 与调整后预算...
今天(25日)上午,审计署受国务院委托,向全国人大常委会报告了2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计情况。一年一度的“经济体检”结果如何?一起来看看。中央财政管理情况总体较好报告显示,2023年,中央一般公共预算收入总量107416.7亿元、支出总量149016.7亿元,赤字41600亿元,与调整后的预算持平。国家发展改革委...
开展审计业务质量检查、规划重大事项请示报告工作……关注本期...
西安市审计局开展2024年全市高质量项目推进情况专项审计调查。由市审计局相关业务处室和项目所在的11个区审计局组成12个审计组,采取统一审计工作方案、统一工作要求、统一问题定性、统一处理原则及上下联动、独立实施的方式开展,审计期间市审计局加强督导检查,最终形成综合报告。紧盯重点项目的建设、服务、投产等关键环节开...
关于2022年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况...
2023年12月26日,受国务院委托,审计署审计长侯凯向十四届全国人大常委会第七次会议作了《国务院关于2022年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》(以下简称《审计整改报告》)。为进一步了解2022年度审计整改有关情况,记者采访了审计署政策研究室相关负责同志。记者:党中央、国务院高度重视审计整改工作,...
杭华油墨股份有限公司2024年半年度报告摘要
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到sse网站仔细阅读半年度报告全文。1.2重大风险提示报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在生产经营过程中可能面临的风险敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之...
中银三星人寿保险有限公司2023年度信息披露报告(下转D4版)
监管机关将对本公司2023年的公司治理情况开展监管评估,截至目前评估结果尚未公布。在最近一次(2022年)监管评估中,北京监管局对本公司的公司治理情况的监管评估等级为C级(合格)。(十二)外部审计机构出具的审计报告1.2023年度,本公司聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对财务报表开展审计,签字注册会计师任...
三七互娱网络科技集团股份有限公司 2023年年度报告摘要
表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票(www.e993.com)2024年11月12日。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。公司《2023年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网(httpcninfo)。五、审议通过《2023年度利润分配预案》经由华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带强调事项段的无保留意见审计报告确认,公司2023年度实现归属于母公...
中润资源投资股份有限公司2024年第一季度报告
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示√适用□不适用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无法表示意见的审计...
信美人寿相互保险社2023年年度信息披露报告
十二、外部审计机构出具的审计报告全文可通过本社官网公开信息披露-年度信息-年度报告栏查阅本社已审财务报表。第八部分其他重要事项一、重大诉讼、仲裁事项截至2023年12月31日,本社未发生重大诉讼、仲裁事项。二、本社诚信状况截至2023年12月31日,本社不存在未履行法院生效判决以及重大债务到期未清偿的情况...
专业文章丨存在不合理之处的财政审计结论不应再作为结算依据
案涉工程于2019年6月竣工验收投入使用,2020年11月,经发包方委托,WX公司作出《竣工结算初步审核报告》。在此后长达两年多的时间里,发包人一直以财政审计未作出为由拖延支付工程款。直至2022年7月,发包人才将财政审计意见发送至承包人,财政审计结果与WX公司的结算报告相差甚大。承包人将财政审计报告存在的诸多不合理之...
督查审计公开
一是出水水质监测独立性不足。审计调查发现,自2021年5月起,区水务局委托大望片区污水临时处理设施运营单位持股的公司对污水临时处理设施进出水水质进行抽检,影响检测的独立性,可能导致检测结果不真实。二是未审核有效污水处理量,服务费超出合同上限价。大望片区污水临时处理服务费依据的实际污水处理量和“校准示值误差平...