ST 曙光SH600303:2023年度内部控制审计报告出具无保留意见,持续...
投资者您好,2023年度,公司内部控制被大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华所”)出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告;大华所对公司2023年度财务报表进行审计,并出具了带强调事项段及与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司股票自2024...
...对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见的内部控制审计...
公司回答表示,投资者您好,2023年度,公司内部控制被大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华所”)出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告;大华所对公司2023年度财务报表进行审计,并出具了带强调事项段及与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,...
ST曙光:公司内控审计报告出具无保留意见,仍继续风险警示,投资者需...
投资者您好,2023年度,公司内部控制被大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华所”)出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告;大华所对公司2023年度财务报表进行审计,并出具了带强调事项段及与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司股票自2024...
...2023年度内部控制均被出具了标准无保留意见的内部控制审计报告
公司回答表示,尊敬的投资者您好,公司2022年度、2023年度内部控制均被出具了标准无保留意见的内部控制审计报告,公司重整以来,高度重视公司治理与合规经营,致力于全方位、多维度提升公司治理水平,借助外部专业力量提升公司内部控制,完善内部控制制度与流程,制定内控手册并推动内控手册的深入贯彻落实,助力公司高质量发展。
ST 曙光:2023年度内部控制审计报告出具无保留意见,股票继续实施...
2023年度,公司内部控制被大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华所”)出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告;大华所对公司2023年度财务报表进行审计,并出具了带强调事项段及与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司股票自2024年4月26日...
又丢一家大客户!它曾为恒大审计十多年,均出具无保留意见
东鹏饮料招股书显示,公司2018年度至2020年度的财报均由普华永道中天审计(www.e993.com)2024年11月8日。东鹏饮料2021年5月在A股上市后,普华永道中天继续为公司提供年审服务,出具的审计意见均为“标准无保留意见”。截至目前,东鹏饮料总市值为903亿元。2023年年报显示,其向普华永道中天支付的财报审计费用为240万元,内控审计费用为85万元。4月15...
杉杉股份:控股股东归还资金并加强内控,年审机构出具无保留意见...
就此事宜,年审机构为公司2023年度财务报告和内部控制出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,旨在提醒财务报表和内部控制审计报告使用者关注有关内容,不影响其已发表的审计意见,亦不影响公司财务报告内部控制的有效性。公司目前不存在因大股东历史资金占用情形而触及股票需实施ST的情形。感谢您对我公司的关注。
2023年度“否定意见”内部控制审计报告情况分析
从内控审计报告意见类型看,3,746家上市公司被出具了无保留意见(其中73家被出具带强调事项段的无保留意见),45家被出具了否定意见,9家被出具了无法表示意见。从非标准审计意见情况看,共计127家被出具非标准审计意见(占比3.34%),较2022年度132家(占比3.67%)略有下降。近三年,上市公司内部控制审计意见具体情况如下...
鹏都农牧:消除审计保留意见 护航企业稳步发展
消除保留意见优化内部控制2024年4月25日晚间鹏都农牧发布公告称,公司已消除2022年中兴华会计师事务所对公司2022年度财务报表出具《审计报告》的保留意见。至此,2022年度审计报告的保留意见、内部控制审计报告强调事项所涉及事项影响已全面消除。鹏都农牧表示,未来将持续完善各项内部控制制度,不断优化公司业务及财务...
...公司2023年审计报告涉及保留意见事项内控审计报告涉及否定意见...
防务技术股份有限公司??2023??年度审计报告涉及保留意见事项、内控审计报告涉及否定意见事项的问询函》(上证科创公函20240078??号,以下简称问询函),我们经过认真核查,现就问询函提及的有关问题回复如下:????一、年报显示,2023??年??12??月??31??日,公司合并资产负债表的其他非流动资产...