杉杉股份:2023年度内控审计报告为带强调事项段的无保留意见,未...
公司回答表示:公司2023年度内控审计报告为带强调事项段的无保留意见,该情形目前未触及股票需实施ST的情形。本文源自:金融界AI电报
杉杉股份:年报无保留意见不会导致ST,董秘解释审计报告带强调事项...
董秘回答(杉杉股份SH600884):年审机构为公司2023年度财务报告和内部控制出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告,旨在提醒财务报表和内部控制审计报告使用者关注有关内容,不影响其已发表的审计意见,亦不影响公司财务报告内部控制的有效性。公司目前不存在因题述事项而触及股票需实施ST的情形。感谢您对我公司的关注。
...2023年度财务报告和内部控制出具的带强调事项段的无保留意见的...
杉杉股份董秘:年审机构为公司2023年度财务报告和内部控制出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告,旨在提醒财务报表和内部控制审计报告使用者关注有关内容,不影响其已发表的审计意见,亦不影响公司财务报告内部控制的有效性。公司目前不存在因题述事项而触及股票需实施ST的情形。感谢您对我公司的关注。以上内容由证券之...
...年度和2023年度财务报告内部控制均为带强调事项段的无保留意见...
公司回答表示:根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》相关规定,连续两个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告,深交所对其股票交易实施退市风险警示。公司2022年度、2023年度财务报告内部控制被出具的是带强调事项段的无保留意见的审计报告,...
...董事会关于公司2023年度带强调事项段的无保留意见审计报告...
一、出具带强调事项段无保留意见的基本情况芃泰发展控股子公司天津泓源建设有限公司及关联方李军参与配合天津市纪委监委对某人涉嫌严重违纪违法事件进行调查,将5,587,497.32元作为暂扣款项汇入监察委指定账户内。截止2023年12月31日,配合调查的案件尚在审理过程中,形成或有负债。该事项不影响已发表的审计意见。
江苏中南建设集团股份有限公司2023年度报告摘要
4、审议并通过关于对带强调字段的无保留财务报告审计意见的专项说明表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票(www.e993.com)2024年9月17日。详见2024年4月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(httpcninfo/)上的《关于对带强调字段的无保留财务报告审计意见的专项说...
...董秘您好!贵公司连续两年审计报告带强调事项段的无保留意见...
尊敬的投资者,您好,审计报告为带强调事项段的无保留意见,主要是由于北京网安向开发商金丰科华购置的办公商业楼由于开发商金丰科华涉诉而被查封。目前金丰科华已进入破产程序,鉴于前期提出的整体化解方案涉及的标的金额巨大、法律关系复杂、当事人众多等诸多客观障碍,方案能否在第三次债权人会议上会以及能否通过表决存在不确...
...关于2023年度带强调事项段无保留意见 的内部控制审计报告的...
董事会对带强调事项段无保留意见涉及的事项进行专项说明如下:一、强调事项段的内容亚太事务所审计了公司2023年12月31日的内部控制的有效性,对“强调事项”意见如下:我们提醒内部控制审计报告使用者关注,如共进股份公司2023年度内部控制评价报告中所述:“公司本年度内控评价发现,公司一家全资子公司的在职员工月度...
...2023年度带强调事项段的无保留意见的审计报告的专项说明》的意见
监事会关于《董事会关于公司2023年度带强调事项段的无保留意见的审计报告的专项说明》的意见公司聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)对武汉三特索道股份有限公司(以下简称“公司”或“三特索道”)2023年度财务报告进行了审计,并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告(众环审字[2024]...
深交所三问会计师:出具标准无保留意见的合规性及合理性
(2018年至2022年)财务报告更正及审计工作尚未完成、公司会计差错更正相关事项的调查结果仍存在不确定性等情况,说明认定2022年度财务报表审计报告所涉非标事项、2022年度内控审计报告无保留意见带强调事项段所涉及事项的影响已消除的合规性及合理性,以及对公司2023年度内部控制出具标准审计意见的合规性及...