...股份有限公司董事会审计委员会工作规则(2024年11月修订)内容摘要
第十三条审计委员会监督及评估内部审计工作的职责须至少包括指导和监督内部审计制度的建设和实施、审阅公司年度内部审计工作计划、督促公司内部审计计划的实施等。第十四条审计委员会审阅公司的财务报告并对其发表意见的职责须至少包括审阅公司的财务报告,对财务报告的真实性、完整性和准确性提出意见等。第十五条审计...
南山区2022年度本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况...
2023年11月,南山区八届人大常委会第十六次会议审议了《南山区2022年度本级预算执行和其他财政收支审计工作报告》,提出了要强化审计立项源头谋划、审计查出问题整改落实和重大政府投资项目管理的审议意见。根据《中华人民共和国审计法》《深圳经济特区审计监督条例》有关规定,现向区人大常委会报告南山区2022年度本级预算执行和...
天融信科技集团股份有限公司 关于拟变更2024年度审计机构的公告
天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年11月4日召开第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更2024年度审计机构的议案》,公司拟聘任毕马威华振为公司2024年度审计机构。本事项尚需提交公司2024年第七次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下:一、拟变更会计师事务所的基本情况(一...
省人大财经委、常委会预算工委开展2024年审计查出突出问题整改...
为督促落实好省十四届人大常委会第十一次会议对《2023年度省级预算执行和其他财政收支审计工作报告》(以下简称审计工作报告)的审议意见、做好2024年11月省人大常委会听取和审议审计整改情况报告的有关服务保障工作,根据《2023年度省级预算执行和其他财政收支审计查出突出问题整改情况跟踪监督工作方案》安排,省人大财经委、常委...
...关于2023年度沈阳市本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告...
2024年8月28日,市十七届人大常委会第十八次会议听取和审议了市政府《关于2023年度沈阳市本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。常委会组成人员认为,2023年在市委的坚强领导下,市政府及其审计部门全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记关于东北、辽宁全面振兴的重要讲话和指示批示精神...
中航航空高科技股份有限公司第十一届董事会2024年第五次会议决议...
(一)审计委员会审议意见公司董事会审计委员会对利安达从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查,认为其具有证券、期货相关业务资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够担任公司的审计工作,同意向公司董事会提交聘任利安达为公司2024年度财务和内控审计机构的议案(www.e993.com)2024年11月12日。
光山县人大常委会初审县2022年度审计问题整改和2023年度同级审计...
8月16日下午,光山县人大常委会初审县2022年度审计问题整改和2023年度同级审计报告座谈会召开。初步审查2023年8月县人大常委会关于对县人民政府《关于2022年度县级财政预算执行和其它财政收支的审计工作报告》的审议意见的落实情况,以及对2023年度县级财政预算执行和其它财政收支的审计工作报告的结构、内容和查出的问题的全面性...
天津代表团举行全体会议审议政府工作报告 坚定不移推动高质量发展...
天津北方网讯:3月5日下午,出席十四届全国人大二次会议的天津代表团举行全体会议,审议李强总理所作的政府工作报告。陈敏尔、张工、喻云林、段春华等代表发言。审计署党组书记、审计长侯凯到会听取审议意见。陈敏尔说,完全赞成李强总理所作的政府工作报告。报告突出思想引领、科学务实、担当作为,是对党中央决策部署的具体...
>具体审计项目结果公告
一、关于审计整改工作推进和落实情况市委、市政府一直高度重视审计整改工作,根据市人大常委会关于审计工作报告的审议意见,认真研究,专题部署,狠抓落实,推动审计工作报告反映问题的整改落细落实。一是强化组织领导。今年以来,市委、市政府全面加强对审计整改工作的领导。成立以市委、市政府主要领导为双组长的杭州市审计发现问...
奇精机械股份有限公司 关于聘任公司2024年度审计机构的公告
(一)审计委员会审议意见公司于2024年8月19日召开公司第四届董事会审计委员会第十二次会议,审议通过了《2024年度财务报告和内部控制审计机构选聘项目招标文件》。同日,公司以邀请招标方式开展公司2024年度财务报告和内部控制审计机构选聘项目招标工作。2024年9月9日,公司召开第四届审计委员会第十三次会议,审议通过了...