哈德教育虚假宣传:2022年1月自考00944《审计》真题及答案
B.审计人员实施的会计报表审查有一定的局限性,不可能揭示被审单位内部控制制度中的全部问题C.管理建议书可作为审计报告的附件D.对于常年审计业务,审计单位一般应提交管理建议书E.凡规定的审计程序有检查内部控制的内容并未发现问题,可不提供管理建议书30.注册会计师在验资审计中,应当拒绝出具验资报告并解除业务约...
ST智知:因内部控制审计报告被出具否定意见,公司股票实施其他风险...
金融界8月2日消息,ST智知公告,公司已被出具否定意见的《2023年度内部控制审计报告》,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(三)项规定,公司股票自2024年5月6日起被实施其他风险警示。公告中还提到,公司已着手进行相关的整改措施,包括调整财务报表,强化内部控制流程,培训财务专业人员...
...一个会计年度内部控制被出具否定意见审计报告被实施其他风险警示
金融界6月28日消息,ST新潮公告,由于中兴华会计师事务所出具了否定意见的内部控制审计报告,触及上海证券交易所股票上市规则第9.8.1条第(三)项规定的情形,ST新潮自2024年4月30日起股票被实施其他风险警示。被实施其他风险警示后,公司股票价格的日涨跌幅限制为5%,将在风险警示板交易。公司将每月披露一次其他风险...
东旭蓝天:由于公司2023年度财务报告内部控制被出具否定意见的审计...
东旭蓝天:由于公司2023年度财务报告内部控制被出具否定意见的审计报告,公司股票交易将被实施其他风险警示|快报海外话中国|罗兰贝格全球管委会联席总裁:外企利润再投资彰显中国市场魅力9毛钱的奶茶,8块钱的盖饭,拼好饭到底为啥这么便宜?市场重定价降息预期,美联储政策如何推进?武汉一高校厕所标识将“garbage”写成“...
ST元成:对于2023年度被出具否定意见的《内部控制审计报告》的问题...
ST元成:对于2023年度被出具否定意见的《内部控制审计报告》的问题,已进行相应整改工作金融界5月31日消息,ST元成公告,因2023年度被出具了否定意见的《内部控制审计报告》,根据《股票上市规则》第9.8.1条等相关规定,公司股票于2024年4月30日起被实施其他风险警示。公司实际控制人已于2024年1月26日归还了全部非...
...风险警示主要是因为2023年内部控制被出具了否定意见的审计报告...
公司的3-5年规划是什么(www.e993.com)2024年11月14日。公司回答表示,投资者您好,公司被处以其他风险警示主要是因为2023年内部控制被出具了否定意见的审计报告,公司已经开始针对相关业务流程进行梳理和排查,制定整改方案。公司发展战略规划详见公司《2023年年度报告》。感谢您对公司的关注!
...2023年度财务报告内部控制的有效性进行审计,并出具了否定意见...
因公司北京大华国际会计师事务所对东方时尚驾驶学校股份有限公司2023年度财务报告内部控制的有效性进行审计,并出具了否定意见的《内部控制审计报告》。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条等相关规定,公司股票被实施其他风险警示。公司正在制定整改措施并认真落实,并以本次整改为契机,认真汲取教训。公司将以保护...
...报告已披露,年审会计师出具无法表示意见的审计报告和否定意见...
金融界5月7日消息,有投资者在互动平台向*ST易连提问:2024年4月30号可以正常披露年报吗?审计意见是否可以通过?公司回答表示:公司2023年年度报告已于2024年4月30日披露,年审会计师事务所对公司出具了无法表示意见的审计报告和否定意见的内部控制审计报告。敬请投资者注意投资风险。
观典防务收问询函,因2023年度审计报告涉及保留意见事项、内控审计...
观典防务在2024年4月29日提交披露的2023年度财务报告中,大信会计师事务所(特殊普通合伙)对其出具了带保留意见的审计报告,对2023年12月31日的财务报告内部控制出具了带否定意见的审计报告。公告显示,2023年12月31日,公司合并资产负债表的其他非流动资产中包括预付长期资产购置款22,901.36万元。其中,支付给多家公司的...
...被出具无法表示意见审计报告、否定意见内控审计报告
◎超华科技2023年财报被出具了无法表示意见的审计报告。公司还被出具了否定意见的内部控制审计报告。◎自5月6日开市起,公司股票简称将由“超华科技”变更为“*ST超华”。