六届市委审计委员会第六次会议召开
拂晓新闻网--拂晓报讯(记者马竞)10月12日下午,市委书记杨军主持召开六届市委审计委员会第六次会议,传达学习习近平总书记关于审计工作的重要指示和二十届中央审计委员会第二次会议、十一届省委审计委员会第六次会议精神,审议有关文件。市委副书记、市长王启荣,市人大常委会主任赵琳,市委副书记任东,市领导祖钧公、刘天...
划定七大重点!山东出台意见推进内部审计工作高质量发展
坚持和加强党对内部审计工作的领导。提出把牢审计工作的政治属性和政治功能,充分发挥党委审计委员会及其办事机构的职能作用,加强单位党组织对内部审计工作的领导,推动内部审计成为国家审计的有效延伸和实现审计全覆盖的重要抓手。健全完善内部审计工作管理体制。对健全内部审计工作制度、机构建设和协作机制作出规定,明确国...
中天精装: 审计委员会工作制度内容摘要
委员会指导和监督内部审计部门工作,包括内部审计制度的建立和实施,每季度审议内部审计工作计划和报告,向董事会汇报内部审计工作进展、质量和重大问题,协调内外部审计关系。委员会需根据内部审计部门的评价报告,出具内部控制自我评价报告,涵盖董事会声明、评价依据、范围、程序、缺陷认定、整改情况和结论等内容。决策程序方面...
上海来伊份股份有限公司 关于修订《审计委员会工作制度》相关条款...
上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年01月17日召开了第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》,现将该议案的具体内容公告如下:一、修订《薪酬与考核委员会工作制度》部分条款的说明《薪酬与考核委员会工作制度》有关条款修订的对照情况如下:■除上述条款...
得润电子:董事会审计委员会年报工作制度(2023年12月修订)
董事会审计委员会年报工作制度(2023年12月修订)第一条为进一步完善深圳市得润电子股份有限公司(以下简称“公司”)治理机制,强化内部控制建设,夯实信息披露编制工作的基础,积极发挥董事会审计委员会在年度报告(以下简称“年报”)编制和信息披露方面的监督作用,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》...
丽臣实业:《湖南丽臣实业股份有限公司审计委员会年报工作制度...
审计委员会年报工作制度(2023年12月修订)第一章总则第一条制定目的为了促进湖南丽臣实业股份有限公司(以下称“公司”)的规范运作,维护公司整体利益,保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害,完善公司治理机制,切实发挥董事会审计委员会在公司年报工作中的监督作用,进一步提高公司信息披露质量(www.e993.com)2024年10月18日。
浙江富润数字科技股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告
六、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(sse)及指定媒体的《独立董事年报工作制度》。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。七、审议通过《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》。
浙江富润数字科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告
七、审议通过《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(sse)及指定媒体的《审计委员会年报工作规程》。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。八、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》。
孟祥伟在六届市委审计委员会第五次会议上强调:切实把审计制度优势...
3月28日下午,六届市委审计委员会第五次会议举行,传达学习有关精神,审议相关审计事项,安排部署下一阶段审计工作。市委书记、市委审计委员会主任孟祥伟主持会议并讲话,他强调,要深入学习贯彻习近平总书记关...
完善经济责任审计直报制度、部署年度审计工作重点……关注本期...
完善经济责任审计审签直报制度内蒙古自治区党委审计办、区审计厅对经济责任审计从项目立项到结果反馈进行全过程重构。分类分批次确定审计实施时间,同类审计项目同期安排,为及时出具经济责任审计综合分类汇总报告打好基础;综合分类汇总报告直报党委审计委员会,党委审计委员会领导同志批示后,党委审计办牵头,会同组织部、纪委监...