“靠企吃企”现形记|财务|招标|审计组_网易订阅
审计组进场时,要求提供被审计单位实施的工程项目管理、招投标、造价控制等会议记录、签发稿件全流程资料。经梳理发现各类别资料均有缺项,或时间不连续,或审签人不完整,或程序不连贯,尤其是项目招投标资料缺项严重。审计人员立即要求提供审计年度所有招投标项目资料,公司工作人员以管理资料人员外出、部分资料遗失为由推诿...
绿园区审计局推进经济责任审计整改工作
近日,绿园区审计局派出审计组对绿园区妇女联合会主要负责人进行经济责任审计。通过查阅会议记录、调阅财务资料、听取情况介绍等方式方法,开展审计工作。审计中重点关注贯彻执行妇女儿童工作方针政策、重要经济事项决策、内部控制制度建立及执行、妇女儿童专项经费使用等情况。针对审计报告反馈的问题,区妇联表示将认真采纳审计...
会计师由中兴华变更为毕马威,审计费由615万猛增至1550万!
牧原股份于2024年4月26日发布年报,年报显示公司2023年审计费为1550万元,较2022年审计费615万增加935万元。2023年审计机构为毕马威华振会计师事务所,2022年审计机构为中兴华会计师事务所。2023年审计机构及审计费2022年审计机构及审计费变更审计机构公告中央巡视组将在中信集团工作3个月左右。巡视期间设专门值班电...
征勘中心召开负责人任中经济责任审计整改会议
4月1日下午,征勘中心召开专题会议,研究部署中心负责人任中经济责任审计问题整改工作,会上首先通报市局关于《宿迁市征地勘测中心负责人张延武同志任中经济责任审计意见》,审计意见从单位内部管理、业务管理、政府采购、资产管理、财务管理等五个方面,指出十一个问题。会议研究制定整改工作:一是中心成立整改领导小组。中...
提升审计实效
本报讯近年来,埇桥区审计局在审计实践中注重对非财务资料审查,提升审计的广度和深度,进一步提升审计成效。关注会议记录。在经济责任审计过程中关注被审计单位议事会议记录,通过查看会议记录,了解被审计单位“三重一大”事项从谋划、部署到落实的具体举措,检查是否符合国家政策、法律法规,研究的内容是否具体落实到位,是否...
三个“抓住”做实做细审前调查
一看决策,查看抽查项目的相关会议记录和会议纪要,核实决策程序是否合规,重点关注无会议讨论实施的项目及会议记录中争议较大的项目(www.e993.com)2024年10月18日。二看审批,查看项目的建设前期审批资料和项目储备情况。三看论证,查阅相关项目从立项到决策实施整个过程的论证资料,核实有无不合理的情况。四看操作,查看被审计单位开展项目履行的招投标、...
鞍钢股份:审计与风险委员会(监督委员会)职权范围书
(r)监督企业审计部负责人的任免,提出有关意见;(s)董事会授予的其他职权。第六章法定人数第十三条议事的法定人数应为两名成员。第十四条在会议开始时,秘书应确定是否存在任何利益冲突并作相应记录。若委员会会议上任何议案涉及委员会成员或其联系人的重大利益,有关成员不得计入出席会议的法定人数,并且...
城发环境股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告
(六)会议记录人:公司董事会秘书。二、董事会会议审议情况(一)关于拟变更会计师事务所及聘请2024年度审计机构的议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。本议案已经公司独立董事专门会议及审计委员会会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。
深市上市公司公告(8月21日)
这些决定书指出了公司在信息披露、财务报告披露、股东大会会议记录等方面的违规行为,并要求公司进行全面整改。公司表示将高度重视,并按照相关监管要求进行整改。此次行政监管措施不会对公司的生产经营和财务状况产生重大不利影响。三柏硕:8月20日回购公司股份151000股...
民生证券股份有限公司
保荐代表人通过与天力锂能相关人员、注册会计师等人员沟通交流;查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议记录、内部审计报告、2023年度内部控制评价报告以及各项业务和管理规章制度,从公司内部控制环境、内部控制制度的建设及实施等情况对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。