撰写招投标审计报告要注意哪些问题?
在审计过程中,审计人员应当严格按照相关法律法规和审计标准进行操作,确保审计的全面性和可靠性。审计报告中所呈现的数据和结论应当真实可信,不夸大其词,也不掩盖问题存在的事实。招投标活动涉及到大量的资金和利益,往往容易引发各类舞弊和违规行为。审计人员在审计过程中应当重点关注招投标文件的真实性和合规性,是否存在...
浙江交通科技股份有限公司 2024年第三季度报告
审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2024年度审计费用总价为322万元,包括财务报告审计费用297万元、内部控制审计费用25万元,较上期审计费用总价减少13.67%。二、拟变更会计师事务...
江苏连云港港口股份有限公司 2024年第三季度报告
董事会同意聘任中勤万信会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年,根据2024年度审计工作量测算,拟支付财报审计费用66万元,内控审计费用26万元。审计费用合计92万元,较上一年度下降6%。二、拟变更会计师事务所的情况说明(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见公司前任会计师事务所为上会会...
采购与审计实务、工程项目审计、合规审计、2024年最新
(3)概预算(4)设计变更5.项目招标环节的常见风险与审计要点(1)招标前的准备(2)标书编制与发布公告(3)资格审查(4)发售招标文件(5)配合投标方开展工作(6)开标、评标与定标(7)中标通知与合同签订6.工程项目合同管理风险与审计(1)合同与审计结论等冲突风险的解决(2)结算中合同争议风险与审计(3)商业风险、情...
看过来!国信证券招标2024年度审计机构
来源:四大新鲜事儿2024年10月22日,国信证券股份有限公司2024年度审计服务项目开启招标(招标文件详见文末),本次最高投标限价为不超过人民币490万元(含税)。
...船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司2024年第三季度报告
公司拟继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度财务报表审计机构与内部控制审计机构,聘期一年(www.e993.com)2024年11月2日。公司2024年审计费用预计共计182万元,其中财务报表审计费用140万元,内部控制审计费用42万元;较上一期审计收费增加29万元。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
串通投标、违规转包……审计揭政府采购这些问题,国务院已出手
四川审计报告称,6个单位将17个项目通过“化整为零”、直接指定等方式规避政府采购程序,涉及资金7412.54万元。湖北省政府采购和公共资源交易中心的专家库专家崔一兵告诉第一财经,一些地方为了政绩而法律意识淡薄,为加快推进项目,从而违反招投标有关流程直接上马相关项目,未履行公开招标程序或先实施后招标,有的部门单位通过...
事涉3万亿资金,审计揭政府采购这些问题,国务院已出手
比如,四川审计报告称,1101个政府采购项目执行缓慢,预算15.7亿元,实际支付0.95亿元,为预算的6.05%。533个项目6.74亿元至年底仍未进入政府采购程序。24个项目资金下达不及时、工作推进缓慢,3.29亿元采购合同款至2024年4月仍未支付。崔一兵分析,有的招标人预算资金不到位或挪用了项目款,导致政府采购合同无法执行。有的地方...
虚假招标、过度诊疗 多地审计报告点名医疗违规现象
北京和广东等地审计报告也指出了类似现象。其中,北京有2家医疗机构超医保药品目录限制范围开具药品;广东7个市的509家定点医疗机构存在过度诊疗、重复收费、超标准收费等问题,涉及金额7480.61万元。浙江审计报告分析了“过度诊疗”背后的一些原因。比如,医学检查检验互认等惠民政策措施落实不力。14家公立医院检查检...
材料造假,评标专家未按规定回避!深圳审计公布报告
深圳交易集团经与相关区住建部门沟通,于2023年11月13日印发《深圳交易集团有限公司(深圳公共资源交易中心)建设工程招投标业务标准化内部操作规程(2023年版)》。02公共资源交易制度制定方面深圳市审计局要求市发展改革委结合实际情况修订《深圳市公共资源交易管理暂行办法》的相关条款内容;合理确定深圳市公共资源交易...