坚守质量,昂首前行 | 毕马威华振《2023年度审计质量报告》之一...
审计质量是我们与客户、利益相关方和毕马威全体员工之间建立信任的“桥梁”,在瞬息万变的当下,完善的质量管理体系是保证审计质量的基石:审计和鉴证服务的质量是我们在资本市场中树立信心和赢得公众信任的底气,也是我们工作的首要任务。从审计团队、项目合伙人到事务所的领导层,我们持续践行“审计质量,人人有责”这一...
私自承办跨境审计业务、私存私带审计工作底稿!财政部发布会计信息...
为进一步规范注册会计师和会计师事务所跨境审计执业行为,在香港会计及财务汇报局协同配合下,财政部对跨境审计监管工作中发现的内地注册会计师张云鹤私自承办跨境审计业务、私存私带审计工作底稿等违法违规问题开展专项检查,并依法依规对相关注册会计师及境外会计师事务所实施追责。现将有关事项公告如下:一、关于张云鹤私自...
变更管理做得好,质量问题必然少
负责变更过程中质量风险的评估和控制措施的验证,质量部门经理负责批准变更,同时由质量部门进行存档,以保证有记录可循。2.3生产、安全、工程和计划物流团队等其他辅助部门:参与风险评估,制定控制措施并实施等环节。变更管理的流程正常来讲,一个完整的变更管理的过程也是一个PDCA的过程,提出和分析制定控制措施就是Pl...
关于进一步提高企业审计工作质量和水平的思考——以中国水运报社...
2、通过提供培训、经验交流、团队建设等方式,高度重视审计人员沟通协调能力的养成与提升,确保他们能够与被审计单位、相关部门和其他审计人员有效沟通,共同协作完成审计任务。3、通过提供风险管理培训、风险评估实践、案例分析、问题解决培训等方式,不断提升审计人员的风险意识和风险评估能力,提升他们发现问题和解决问题的能...
公立医院后勤外包风险大,须强化内部审计
主要审查外包单位人员花名册、管理人员更换审批资料、培训记录、检查记录、服务质量整改报告等资料,并现场调查、实地走访相关科室。审计发现,某物业公司投标项目经理与实际到岗项目经理、报送出勤人数与实际出勤人数不一致,人员年龄结构与招标文件要求不相符,通报问题连续多月未见有效整改(如各区域保洁未能按流程规范操作,存在...
普华永道:《证券公司内部审计指引》重点解析及应对建议!
《内审指引》从内部审计组织架构、职责权限、工作程序、结果运用、责任追究、自律管理等方面,统一规范了证券行业内部审计工作,旨在进一步推动证券公司建立健全内部审计制度,完善内部审计监督体系,提高内部审计工作效能,以证券公司内部审计高质量运行促进证券行业高质量发展(www.e993.com)2024年8月6日。
浩云科技:2023年度会计师事务所履职情况评估报告
天健建立了完善的项目质量复核管理制度。天健在公司2023年度审计工作中实施了完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。天健设立了质量控制复核管理部,负责对质量管理体系运行的监督。质量管理体系的管理活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查...
公司代码:600765 公司简称:中航重机
经审议,监事会发表如下审核意见:(1)2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;(2)2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、公允、客观地反映出公司2023年年度经营管理和财务状况等事项;(3)在提出本意见前,未...
渝农商行2023年年度董事会经营评述
2023年开启新一轮国企改革,国企改革提效增能、价值创造行动、上市公司高质量发展行动等改革任务稳步推进,顺利完成年度目标,获评重庆国资系统国企改革三年行动评估A级企业。以数字变革引领组织变革,推进数字化组织架构和运行机制调整,打通业务、流程和职责壁垒。三项制度改革扎实推进,完善人才建设规划,优化选人用人、职业发展...
湖南国科微电子股份有限公司2024年度日常关联交易预计的公告
(一)审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其在独立性、专业胜任能力和投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。2023年12月26日,公司召开第三届董事...