...其他风险警示是由于公司2022年度内部控制被出具否定意见的审计...
另外公司股票被实行其他风险警示是由于公司2022年度内部控制被出具否定意见的审计报告所致,公司已根据各项问题制定了相应的整改措施,争取尽快消除上述事项对公司的影响,据相关规定,未来如满足公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效运行,会计师事务所对其最近一年内部控制出具标准无保留意见的审计报告或者鉴证报告、独立董事出...
...了非标准无保留意见审计报告,因此公司股票交易被实施其他风险...
公司回答表示,您好,公司2020年度、2021年度、2022年度经审计的扣非前后净利润孰低者均为负值,且2022年度会计师事务所出具了非标准无保留意见审计报告,因此公司股票交易被实施其他风险警示,详见公司于2023年4月27日披露的公告(公告编号:2023-018);关于申请公司股票交易撤销其他风险警示的事项请关注后续公告,谢谢。点击...
深夜惊雷!39亿存款没了?ST亿利:公司存款存在重大可收回性风险
按照规定,如果上市公司年报被出具了保留意见的审计报告,其股票就被实施其他风险警示,亿利洁能从5月6日正式开始"带帽",股票简称变更为ST亿利,随后就开启了“跌停之旅”,至今经历了超过20个跌停,股价仅剩0.68元/股。而ST亿利背后的股东户数也极为庞大,超过11万户。目前,ST亿利大股东亿利集团本身已深陷债务危机,其...
ST百利:因内部控制被出具非标审计意见被处以风险警示,已开始采取...
公司回答表示:公司被处以其他风险警示是因为2023年内部控制被出具了非标审计意见,触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(三)项规定的“最近一个会计年度内部控制被出具无法表示意见或否定意见审计报告”的情形,并非因为公司经营状况。公司目前平稳运营,业务一切正常,且已经开始采取积极措施对内控进行整...
...报告内部控制均为带强调事项段的无保留意见,不存在退市风险...
公司回答表示:根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》相关规定,连续两个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告,深交所对其股票交易实施退市风险警示。公司2022年度、2023年度财务报告内部控制被出具的是带强调事项段的无保留意见的审计报告,...
审计报告保留意见,监管质疑“输血”关联方,ST亿利存退市风险
ST亿利近期股价持续下跌,已触发退市风险(www.e993.com)2024年7月31日。4月底,ST亿利披露了一份带保留意见的审计报告,提示公司存放在集团财务公司的近40亿元存款显露“暴雷”迹象。5月24日,ST亿利(600277.SH)股票收盘价为0.98元/股,首次低于1元,公司公告,存在可能因股价低于1元/股而被终止上市的风险。到了5月31日,ST亿利股票收盘价...
内部审计视角下的研发类贷款风险管理建议
研发类贷款业务属于科创类贷款的一部分,是由科创类企业贷款向科创类项目贷款的细化和延伸,对推动科创类企业技术研究和转化的靶向性更准、专业性更强,同样对提供该类型贷款的金融机构的风险管理和审计监督的难度也更大。难点主要集中在贷款额度的确定、贷款资金实际用途的监管、专业研究技术可行性的判断和贷款期限的边界...
...一个会计年度内部控制被出具否定意见审计报告被实施其他风险警示
金融界6月28日消息,ST新潮公告,由于中兴华会计师事务所出具了否定意见的内部控制审计报告,触及上海证券交易所股票上市规则第9.8.1条第(三)项规定的情形,ST新潮自2024年4月30日起股票被实施其他风险警示。被实施其他风险警示后,公司股票价格的日涨跌幅限制为5%,将在风险警示板交易。公司将每月披露一次其他风险...
ST鼎龙:公司股票被实行其他风险警示是由于公司存在部分内控问题...
公司股票被实行其他风险警示是由于公司存在部分内控问题,公司2022年度内部控制被出具否定意见的审计报告所致。根据相关规定,未来如满足公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效运行,会计师事务所对其最近一年内部控制出具标准无保留意见的审计报告或者鉴证报告、独立董事出具专项意见等条件,公司可向深圳证券交易所申请撤销其他...
某集团审计中心致财务中心的风险提示函
风险分析:存在税务风险。审计建议:财务管理中心需统筹处理,对于收费减免需统一规范。03个人代收付款问题描述:临时性收入业务(比如收取临时水电费),企业员工代表企业支付相关费用,或对方直接将费用支付我公司员工,无支付委托函,未明确企业与个人间的委托关系。