2024年内部审计工作:汇报材料(很好)
特别是X公司《XX审计工作标准》下发以后,按照集团公司审计部门的要求;扎扎实实的进行了审计基础工作建设,从审计计划的立项、审计方案的报批、审计报告的签发,审计意见的落实到审计档案的整理,以及审计信息的传递上报,都形成了一套规范严谨的工作程序和制度,为审计成果的应用提供了可靠的保证。3、完善管理程序,落实审计...
山东联诚精密制造股份有限公司 2024年第三季度报告
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计□是R否一、主要...
专项审计报告都有哪些类别?
离任审计是对企业负责人或其他重要岗位人员在其任期届满或离职时,对其在任期内所负责的财务管理、经济活动及相关事项进行的审计。此类报告旨在评价被审计人在任期内的工作业绩和责任履行情况,为组织部门或企业管理层提供决策参考。五、司法审计专项报告司法审计是在司法程序中,根据法院、检察院或其他司法机关的要求,对...
...局社会组织法定代表人离任审计和注销清算报告审计竞争性磋商公告
济南市历下区行政审批服务局社会组织法定代表人离任审计和注销清算报告审计招标项目的潜在投标人应在相应公告获取采购文件,并于2024-09-0313:30(北京时间)前提交响应文件。一、项目基本情况:项目编号(建议书编号):SDGP370102000202402000521项目名称:济南市历下区行政审批服务局社会组织法定代表人离任审计和注销清算...
国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告
本报告反映的是此次中央预算执行和其他财政收支审计发现的主要问题。对这些问题,审计署依法征求了被审计单位意见,出具了审计报告、下达了审计决定;对重大违纪违法问题,依纪依法移交有关部门进一步查处。有关地方、部门和单位正在积极整改。审计署将持续跟踪督促,年底前报告全面整改情况。
总经理XXX离任专项审计报告(参考)
关于XXX离任专项审计报告根据集团董事会的统一安排,内部审计总部组织相关人员于20XX年4月13日至17日,赴公司,对公司总经理XXX同志20XX年8月至20XX年3月任职期间的经营活动和财务状况,进行离任经济责任审计,我们根据国家有关财经法规及集团颁布的相关财务制度和内部管理要求,实施内部审计,并对审计情况发表相关意见(www.e993.com)2024年11月22日。
许继电气:2023年度独立董事述职报告 (翟新生-离任)
2023年度独立董事述职报告(翟新生-离任)2023年,本人在担任许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事期间,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求,认真履行独立董事的职责,谨慎、认真、勤勉地行使权利,积极...
华西证券:独立董事述职报告(曾志远-离任)
(五)聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所第三届董事会审计委员会及第三届董事会于2023年4月、股东大会于2023年6月审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所为公司2023年度财务报告审计机构。本人作为第三届董事会独立董事和第三届董事会审计委员会委员,对该议案进行了审议,并...
数字认证:独立董事2023年度述职报告(杜美杰—离任)
2023年度任职期内,本人作为公司董事会审计委员会召集人,共召集审计委员会4次、审计沟通会2次,就公司定期报告、审计工作重点关注问题、聘任会计师事务所及内部审计计划等事项进行讨论;作为提名委员会委员,参加提名委员会1次,就提名公司第五届董事会董事候选人事项进行讨论。
今年年报新增的这几个报告,要关注什么
上交所在《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》指出,上市公司应在年度报告披露时,同步披露上市公司对会计师事务所履职情况评估报告、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告两项报告。据悉,有沪主板上市公司曾被交易所监管员提示,上述报告是两个文件,出具主体不同。这也与上述规定意思一致。根据上述要...