常州市财政局关于印发《关于进一步加强行政事业单位财务管理的...
规范财务行为,保障财政资金安全,降低运行成本,提高资金使用效益,根据《会计法》、《行政事业单位内部控制规范(试行)》及行政事业单位财务管理制度等相关法律法规,结合我市实际,现就进一步加强全市行政事业单位(以下简称单位)财务管理工作,提出如下意见:
如何构建企业财务造假综合惩防机制
新公司法强化了监事会的财务职权,新增其为聘用、解聘承办审计业务的会计师事务所的决定主体;明确了监事如果实施违反具体忠实义务的行为,因该行为而获取的收益由公司所有,使监事的责任承担机制更加完善,有助于督促其正确行使财务监督职权。若选择单层制,公司应当发挥以审计委员会为核心的财务监督制度的独特优势。审计委员...
由厦门象屿回复交易所监管函所想到的——大宗供应链企业的合规...
内控、合规管理和风控都属于企业大风控的范畴,内控是合规管理的基础,内控不完善,合规管理就成了无本之木,而合规又是风险管理的工具之一。当然,合规管理无法替代风险管理,合规管理做得再好,也无法避免出险;相反,合规管理出问题,那必然会引发风险事件。那么,我们该如何做好合规管理?关键还是在制度与流程的设计...
龙蟠科技:公司已建立规范的财务管理体系,按照企业内控管理制度及...
公司回答表示,尊敬的投资者,您好!公司已建立规范的财务管理体系,按照企业内控管理制度及各项监管要求执行,并根据现行的会计准则及相关法规持续调整。感谢您的关注!点击进入互动平台查看更多回复信息
揭秘民办学校财务管控之道——破解预算危机,强化内控,成都9月盛大...
5.学校缺乏完善的内部控制制度,导致财务管理存在漏洞;6.学校缺乏有效的资金监管机制,导致资金运作不透明、不规范7.……2024年9月12-13日,全国工商联民办教育出资者商会法律顾问田丰乐、上海行云税务师事务所负责人贾成密、时代教育智库财务总监朱晓玲,三位专家联袂主讲的《民办学校财务政策风险防范和财务管理实操策...
法律、内控和财务视角解读和应对虚假贸易“十不准” !
实务中,国有企业基本都有自己的一套内控体系(www.e993.com)2024年11月15日。但是,为什么还是会发生虚假贸易问题呢?问题的关键可能有两点:第一,内控制度本身不够细致,没有能够对关键风险点设置有效的控制措施;第二,内控执行不到位,层层审批,流于形式。控制监督失效。因此,我们建议,首先,对于贸易业务内控体系,有必要结合本企业实施的具体业务模式...
因内控问题终止上市!IPO内控审核到底问什么?(附9大案例)
请保荐人和申报会计师、发行人律师发表明确意见,并请保荐人和发行人律师就发行人关联方是否披露完整、核查方式是否足以支持核查结论发表明确意见,请保荐人和申报会计师结合资金流水专项核查情况,说明对发行人内控制度是否健全有效、是否存在体外资金循环形成销售回款、承担成本费用的情形所履行的核查程序、核查证据和核查结论...
资深财务管理专家赵卓然先生系列专访二:内控合规体系建设,打通IPO...
首发办法关于IPO公司内部控制的发行条件包括“发行人的内部控制制度健全且被有效执行,能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营业效率与效果”。内部控制基础薄弱或不规范会影响财务报表真实性、规范运作、经营合规等方面,从而对IPO进程造成实质性影响。本次证监会发布的强化内控建设的通知,要求会计师对上市...
中国重工上市 融资147亿元_网易财经
您好:首先,目前公司已建立健全了较为完善的法人治理结构,并建立了全面、有效的内控制度,与控股股东在“资产、人员、机构、业务和财务”上实现了相互独立;其次公司建立了较为完善的董事会、股东大会议事规则,严格履行相关程序,保证公司决策不受控股股东控制;再次,公司已根据有关法律法规设置独立董事,制定了《独立董事工作...
一文全面了解内部控制审计!
内部控制审计是通过对被审计单位的内控制度的审查、分析测试、评价,确定其可信程度,从而对内部控制是否有效作出鉴定的一种现代审计方法。内部控制审计就是确认、评价企业内部控制有效性的过程,包括确认和评价企业控制设计和控制运行缺陷和缺陷等级,分析缺陷形成原因,提出改进内部控制建议。