上市公司 2023 年年报审计情况分析报告(全文)
会计师事务所出具非无保留意见,表明上市公司财务报表存在重大错报,或事务所因审计范围受限,无法获取充分适当的审计证据,是上市公司财务报表存在重大风险的信号。从上市公司所属的上市板块看,114家被出具非无保留意见审计报告的上市公司在所有上市板块均有分布,不同上市板块非无保留意见情况详见表2和图1。如表...
数据全披露!上市公司2023年年报审计情况分析报告
会计师事务所出具非无保留意见,表明上市公司财务报表存在重大错报,或事务所因审计范围受限,无法获取充分适当的审计证据,是上市公司财务报表存在重大风险的信号。从上市公司所属的上市板块看,114家被出具非无保留意见审计报告的上市公司在所有上市板块均有分布,不同上市板块非无保留意见情况详见表2和图1。如表2所示,...
上市公司2023年年报审计市场情况分析
在沪深300指数成分股公司中,均被出具了无保留意见的审计报告。其中,2家被出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。沪深300指数成分股公司客户数量最多的前13家会计师事务所与所有上市公司客户数量前13的会计师事务所较为重合,共审计了267家沪深300指数成分股公司,占比89.00%。详见表22。2024...
张家界被申请预重整 今年预重整或重整湘股已超5家
*ST景峰在本月进一步提到,公司2023年财务报告审计报告保留意见和内控报告否定意见所涉事项的影响仍未完全消除,且暂无实质性进展,公司2024年度财务会计报告和财务报告内部控制情况仍存在被出具非标准审计意见的风险及2024年经审计期末净资产为负的风险。公司股票存在2024年年度报告披露后被终止上市的风险。
证监会发布上市公司2023年年度财务报告会计监管报告
按期披露年度财务报告的上市公司中,209家公司被出具非标准审计意见的审计报告,其中无法表示意见29家、保留意见85家、带解释性说明段的无保留意见95家。证监会组织专门力量抽样审阅了上市公司2023年年度财务报告,在此基础上形成了《报告》。总体而言,上市公司能够较好地执行企业会计准则和财务信息披露规则,但仍有部分...
...份监管函 多笔大额资金用途存疑 审计机构出具带保留意见审计报告
事件起因是在4月30日,观典防务发布2023年度财报同日,该公司审计机构大信会计师事务所,对其年报出具了带保留意见的审计报告,并对财务报告内部控制出具了带否定意见的审计报告(www.e993.com)2024年10月20日。其中在对财务报告审计过程当中,审计机构认为观典防务存在大额资金用途不明的情况。
...关于《公司2023年审计报告涉及保留意见事项内控审计报告涉及...
防务技术股份有限公司??2023??年度审计报告涉及保留意见事项、内控审计报告涉及否定意见事项的问询函》(上证科创公函20240078??号,以下简称问询函),我们经过认真核查,现就问询函提及的有关问题回复如下:????一、年报显示,2023??年??12??月??31??日,公司合并资产负债表的其他非流动资产...
46家会计师事务所已为1174家上市公司出具财务报表审计报告
中注协介绍,从审计报告意见类型看,1173家上市公司均被出具了无保留意见审计报告(其中7家被出具带持续经营事项段的无保留意见),1家被出具了保留意见审计报告。截至2024年4月2日,46家会计师事务所共为951家上市公司出具了内部控制审计报告。其中,沪市主板477家,深市主板351家,创业板17家,科创板104家,北交所...
上市公司的审计意见居然可以购买!是哪家会计师事务所卖审计报告...
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对东方网力2019年年度财务报表出具了保留意见审计报告,形成保留意见的基础涉及东方网力预付账款、其他应收款、其他非流动金融资产等事项。中天华茂针对上述保留意见涉及事项的审计存在缺陷,未能保持职业怀疑,未能实施恰当的审计程序,相关审计结论没有充分、适当的审计证据支持。
内控审计意见将纳入退市情形,哪些上市公司的内控报告连续非标?
上述20家上市公司中,市值最大的当数国务院国有资产监督管理委员会旗下的航天发展,据悉,航天发展是电磁安防和通信指控领域领先企业。对于航天发展2021年内部控制情况,致同会计师事务所出具了带强调事项段的无保留意见。致同所指出,航天发展的间接子公司江苏大洋海洋装备有限公司(以下简称“江苏大洋”)处理与以前年度被收...