一文全面了解内部控制审计!
内部控制审计的主要内容1、内部控制审计计划及重大修改情况;2、相关风险评估和选择拟测试的内部控制的主要过程及结果;3、测试内部控制设计与运行有效性的程序及结果;4、对识别的控制缺陷的评价;5、形成的审计结论和意见;6、其他重要事项。内部控制审计的程序步骤1、了解企业的内部控制情况,并做出相应的记录。
数据资产管理师课程主要学什么?
包括数据合规体系组成要素、团队管理、企业文化融合等内容。9)数据评价方法及案例包括数据质量评价、成本评价、应用评价等内容。10)资产评估方法及案例包括成本法、收益法、市场法等内容以及相关案例说明。11)数据资产入表内控体系建设思路从法律、财务、技术等多个角度去剖析数据资产入表内控体系建设的可行性及...
刚刚,金管局6号令!
主要修订内容如下:1.修改完善主要出资人制度。提高最低注册资本金要求,增强风险抵御能力;新增国有资本投资运营公司、国有金融资本投资运营公司和境外制造业企业三类主要出资人类型;适当提高主要出资人的总资产、营业收入、注册资本等市场准入标准以及最低持股比例要求,强化主要出资人的股东责任。2.强化业务分类监管。进...
《金融租赁公司管理办法》修订发布,新增杠杆率、财务杠杆倍数等...
主要修订内容如下:一是修改完善主要出资人制度。提高金融租赁公司最低注册资本金要求,增强风险抵御能力;新增国有资本投资运营公司、国有金融资本投资运营公司和境外制造业企业三类主要出资人类型;适当提高主要出资人的总资产、营业收入、注册资本等市场准入标准以及最低持股比例要求,强化主要出资人的股东责任。二是强化业...
分4类场景深度解读“十不准”,识别虚假贸易业务!
74号文中规定了十项不准的内容,具体如下:1、不准开展背离主业的贸易业务2、不准参与特定利益关系企业间开展的无商业目的的贸易业务3、不准在贸易业务中人为增加不必要的交易环节4、不准开展任何形式的融资性贸易5、不准开展对交易标的没有控制权的空转、走单等贸易业务...
解读74号文:严禁虚假贸易!|交易|经营|货权|融资性|金融机构_网易...
主要内容国资委办公厅《关于进一步加强中央企业大宗商品经营业务风险防范有关事项的紧急通知》(国资厅发评价〔2013〕31号)严控融资性贸易业务,严禁开展无商品实物、无货权流转或原地转库的融资性业务(www.e993.com)2024年11月11日。国务院办公厅《关于建立国有企业违规经营投资责任追究制度的意见》(国办发〔2016〕63号)...
国家金融监督管理总局有关部门负责人就《关于加强和改进互联网...
《通知》共十六条,主要内容包括定义、经营条件、经营原则、经营区域、风控管理、经营行为规范、保险中介机构管控、落地服务、内部管理等。重点解决几个问题:什么是互联网财产保险业务,哪些机构可以做互联网财产保险业务,哪些险种可以拓展经营区域,互联网财产保险业务的监管要求。重点内容包括:...
金融监管总局:增强互联网财产保险业务的透明度和保险服务的可获得...
《通知》共十六条,主要内容包括定义、经营条件、经营原则、经营区域、风控管理、经营行为规范、保险中介机构管控、落地服务、内部管理等。重点解决几个问题:什么是互联网财产保险业务,哪些机构可以做互联网财产保险业务,哪些险种可以拓展经营区域,互联网财产保险业务的监管要求。重点内容包括:...
《企业合规师》合规管理体系构成、合规风险、合规管控措施证证书
包括:现场操作、师徒传帮带等,以提高实际操作能力为重点内容。考核内容企业合规师培养培训及能力考核的主要内容包括企业合规管理基础、合规管理体系建设、合规管理体系运行、合规管理有效性评价与改进内容等四部分。考核验证时,企业合规管理基础、合规管理体系建设、合规管理体系运行、合规管理有效性评价与改进内容占...
ST工智2023年年度董事会经营评述
具体整改内容如下:(1)公司内审部专职人员已经到岗,内审部已根据《企业内部控制基本规范》及相关法律法规的要求制定了《内部控制及财务审计计划书》、《哈工智能内审部2023年工作计划》等审计计划,并积极开展了实际工作,根据《江苏哈工智能机器人股份有限公司离任审计制度》对公司高级管理人员实施了离任审计,并完成了...