浙江大学2024年内部控制专项评价启动会召开
会议指出,加强内部控制建设是完善内部治理、推进依法治校和落实财会监督的重要举措和关键抓手,定期开展内部控制监督检查和风险评估是加强内部控制建设、防范重大经济风险和促进管理水平提升的重要手段。本次内部控制专项评价将以关键风险和突出问题为导向,强化对学校重点经济活动和相关业务活动的风险评估,明确风险点和关键控制...
中节能太阳能股份有限公司
具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司内部控制评价办法》。同意9票反对0票弃权0票表决结果:通过6.《关于修订〈中节能太阳能股份有限公司内部控制评价实施细则〉的议案》具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司内部控制评价实施细则》。同意9票反对0票弃权0票表决...
“财会〔2023〕30号”文对上市公司内控体系提出的要求与影响
(1)内控评价:在内部控制评价中,对于机构的资格并未提出具体要求,也就是说可以是企业自行组织内部控制有效性评价、也可以聘请第三方机构开展内控有效性评价。但是内控评价报告必须经过董事会的批准才有效,这也应该是后期内控审计的有力依据。(2)内控审计:在内控审计中,30号文做出了明确的规定,就是上市公司与...
中再资源环境股份有限公司 2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、...
宁波一彬电子科技股份有限公司 2023年年度报告摘要
具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(httpszse/)的《2023年年度报告》(公告编号:2024-009)、《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-010)。(五)审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》公司董事会认为:公司现有的内部控制制度基本符合中国有关法律、行政法规以及监管部门关于上市公...
埃夫特智能装备股份有限公司_手机新浪网
监事会认为:公司在2023年持续健全完善了内部控制管理体系,并得到了有效的执行,公司编制的2023年度内部控制评价报告客观反映了内控体系运行情况(www.e993.com)2024年11月29日。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(sse)的《埃夫特2023年度内部控制评价报告》。议案表决情况:有效表决票5票,同意5票;反对0票;弃权0票。
上海国际信托有限公司2023年度报告摘要
1、重要提示及目录1.1本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮资本控股股份有限公司关于公司及 下属子公司2024年度在中粮...
6、经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业...
珠海高凌信息科技股份有限公司
3)网络内容安全业务公司依托在通信领域的技术积累,积极从事网络内容安全领域相关技术研究,面向通信行业主管部门、公安、电信运营商等客户,为其提供电信网络诈骗防范为代表的有害信息防范和社会综合治理应用整体解决方案,以维护国家安全、社会稳定和公众利益。
恒盛能源股份有限公司
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易网站(sse)的《恒盛能源股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票(七)审议通过《关于〈公司2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易网站(sse)的《恒盛能源...