拉萨市教育局开展内部审计进一步完善财务内控制度(二次)比选公告
开展内部审计进一步完善财务内控制度(二次)采购项目的潜在供应商应在西藏自治区拉萨市城关区纳金中路中行退休基地3-2获取采购文件,并于2024年11月7日15点30分(北京时间)前提交响应文件。一、项目基本情况项目编号:XZRG-LS-CG-2024020项目名称:开展内部审计进一步完善财务内控制度(二次)采购方式:比选预算金额:...
开展内部审计进一步完善财务内控制度比选公告
开展内部审计进一步完善财务内控制度采购项目的潜在供应商应在西藏自治区拉萨市城关区纳金中路中行退休基地3-2获取采购文件,并于2024年10月31日10点30分(北京时间)前提交响应文件。一、项目基本情况项目编号:XZRG-LS-CG-2024020项目名称:开展内部审计进一步完善财务内控制度采购方式:比选预算金额:750000.00元最...
一文全面了解内部控制审计!
内部控制审计是通过对被审计单位的内控制度的审查、分析测试、评价,确定其可信程度,从而对内部控制是否有效作出鉴定的一种现代审计方法。内部控制审计就是确认、评价企业内部控制有效性的过程,包括确认和评价企业控制设计和控制运行缺陷和缺陷等级,分析缺陷形成原因,提出改进内部控制建议。内部控制审计的目的内部控制审计...
明光市审计局:“四举措”提升财务管理水平
近年来,明光市审计局多措并举,不断提升财务管理水平,切实推进财务工作高质量发展。建立内控机制,防范风险隐患。按照审计工作要求从预算编制、财务收支、政府采购、国有资产等业务方面建立健全内部控制制度与流程图,进一步明确物资采购、资产管理、公务接待、公务出行等方面流程和各环节的岗位职责,为财务管理安全运行提供制...
内部控制——内控缺陷,要怎么理解?要如何审计?
1.审计问题的分类依据小编的个人习惯,通常会将审计问题归为3类:内控缺陷、管理问题和舞弊行为。完全是以个人的理解对其进行描述的,非严格定义,供大家参考:内控缺陷:制度、流程、单据等内控措施在设计时就存在不足,会引起不良后果。管理问题:不合规,违规或重复出现错误不改进,或决策错误等。
华容交通启动内部审计 夯实内控管理基石
岳阳日报全媒体讯(通讯员张帆)为深入推进交通运输系统内部权力运行规范化、内部治理建设制度化、公共服务质量优质化,4月16日上午,华容县交通运输局组织召开了2024年度内部审计工作重点会议,正式启动2024年度内部审计工作(www.e993.com)2024年11月10日。该局党组成员、副局长高翔,该局财务审计股、局属有关单位分管财务负责人及相关人员参会。
国网定西供电公司:开展内部审计 完善内控体系
为更好发挥审计在电网企业运营过程中的监督作用,提高企业管理水平和风险防范能力,国网定西供电公司于近期开展县(区)公司经理经济责任、公司成本项目、生产大修技改等内部专项审计,通过独立、公正的审查和评估,完善管理内控体系。该公司充分考虑实际情况,制定了详细的内部审计计划,包括审计目标、审计范围、审计时间、审计人...
...2023年度内部控制均被出具了标准无保留意见的内部控制审计报告
公司回答表示,尊敬的投资者您好,公司2022年度、2023年度内部控制均被出具了标准无保留意见的内部控制审计报告,公司重整以来,高度重视公司治理与合规经营,致力于全方位、多维度提升公司治理水平,借助外部专业力量提升公司内部控制,完善内部控制制度与流程,制定内控手册并推动内控手册的深入贯彻落实,助力公司高质量发展。
四创电子:公司设立了合规、内控部门,由公司财务中心负责实施内控...
公司设立了合规、内控部门,由公司财务中心负责实施内控体系建设,纪检审计法务部负责内控体系评价。针对安徽省证监局提出的相关问题,公司董事会高度重视,将严格按照监管要求积极整改,加强内部控制体系建设,依法规范财务核算,提高公司治理水平,切实维护公司及广大股东利益。公司目前不存在ST风险。谢谢。
ST百灵:加强内控整改和扭亏为盈是2024年重要核心工作,确保下一次...
公司回答表示:目前公司生产经营情况正常,2024年公司将把“加强内控整改和扭亏为盈”作为重要核心工作,通过打造规模化制造平台、全渠道营销平台、大品种创新平台、产业链整合平台四个平台,集中优势打造明星产品,扩大市场规模提高营收利润,最大限度地保护全体股东特别是中小股东的利益。关于本次内控审计报告被出具否定...