简短的个人工作总结
20xx年即将告一段落,我在工作中经过上级领导的指导和帮助,经过同事们的热情协助,我顺利做好了自己的工作,现在对自己的工作做一个简单总结。一、在工作中积极进取作为公司的普通一员,我会努力向其他优秀的成员看齐,向他们学习,努力不打算的去充实自己,去填补自己的不足与缺陷,对待问题,认真重视,不会因为问题小而...
青田县审计局2023年工作总结和2024年工作计划
选派4名业务能力强的审计干部参与2轮县委政治巡察工作;局领导班子成员率先垂范,组织审计干部深入网格共建区和路段包干区开展常态化志愿服务;组织全体干部学习丧葬陋习整治工作政策,签订文明治丧承诺书熟知丧事活动“六禁止”“六不超”规定;成立反诈工作领导小组,积极开展反诈宣传活动。4.注重审计人才培养,通过“以审代...
京蓝科技股份有限公司监事会关于对《董事会关于公司2022年度审计...
年报审计期间,审计委员会通过加强与中兴财光华会计师事务所的沟通交流,协调管理层及相关部门配合中兴财光华会计师事务所审计工作的开展,听取会计师审计工作总结等汇报,保障审计工作按计划顺利完成。(五)监督和评估公司的内部控制2023年,审计委员会充分发挥专业委员会的作用,积极推动公司内部控制制度建设,督促并指导了公...
申通地铁:申通地铁董事会审计委员会2023年度履职情况报告
会议审议了“公司2022年度财务会计审计报告”、“天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)申通地铁2022年度公司审计总结”、“关于继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2023年度境内审计机构的议案”、“公司2022年度内部控制审计报告”以及“公司2022年度审计工作总结及2023年工作计划”。4、2023年7月28日,审...
东安动力:东安动力2023年度董事会审计委员会述职报告
1、2023年3月14日,以通讯表决的方式召开本公司八届六次审计委员会,会议审议了《关于计提减值准备的议案》《关于2022年年度报告提交董事会审议的议案》《公司2022年度内部控制评价报告》《关于2022年度审计工作评价报告》《公司2023年全面风险管理报告》《公司2023年内部审计工作计划》《关于签署关联交易协议及预计2023年度...
重药控股股份有限公司2024年第一季度报告
(十)审议通过《2023年内部审计工作总结及2024年工作计划》表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票(www.e993.com)2024年11月12日。(十一)审议通过《2023年度内部控制评价报告》具体内容详见与本公告同日披露的《2023年度内部控制评价报告》。表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
青岛金王应用化学股份有限公司2023年年度报告摘要
九、审议通过《关于续聘2024年度审计机构及确认2023年度审计费用的议案》并将提交公司股东大会审议。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。根据董事会审计委员会关于2023年度年报审计工作总结报告的意见,综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况,经与同行业比较,该所具有竞争优势,公司拟继续聘请和信会计师事务所(特...
重药控股股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告
(十)审议通过《2023年内部审计工作总结及2024年工作计划》表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。(十一)审议通过《2023年度内部控制评价报告》具体内容详见与本公告同日披露的《2023年度内部控制评价报告》。表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
中国注册会计师协会2021年工作总结
编制形成了公共基础等4项审计数据采集规范和非执业会员证等2项电子证照数据规范征求意见稿。修订发布中注协《会员执业违规行为惩戒办法》、《惩戒委员会工作规则》、《申诉委员会工作规则》、《执业质量检查人员管理办法》和《上市公司年报审计监管工作规程》等5项行业监管工作制度,以及《注册会计师行业高端人才使用管理...
会计工作计划范文简短集锦
会计工作计划范文简短集锦(一)我们主要围绕以下几个方面展开会计工作:1、认真做好会计的日常工作我们按照公司统一部署,完成年度的结账、过账工作,做好日常财务账务处理工作,季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报和年度报表工作,每月向公司总经理、总会计师填报《财务部工作...