“问诊”植物医生:多家门店违规操作被罚,内控管理亟待提升
她认为,品牌方对加盟商的管理松散直接导致上述涉事门店在遇到消费纠纷时,态度嚣张甚至无视投诉的情况发生。为此,《消费者报道》记者联系植物医生官方客服咨询,对方回复称,植物医生同时拥有直营店以及加盟店,总部对两种模式的门店实行统一管理制度。在告知部分门店不提供售后引发的消费纠纷后,对方表示可提供具体门店名称以...
...主席黄卫一行赴蜀道矿业集团开展合规内控管理与信访维稳工作调研
会上,耿立才介绍了蜀道矿业集团及下属8家公司的基本情况及主营业务情况,并从公司治理、组织机构建设、合规内控体系建设、重点业务管控等方面作了具体汇报。蜀道矿业集团参会领导班子成员分别就信访维稳工作、公司经营管理实际情况等进行了汇报。调研组一行就相关汇报中提到的合规内控管理工作、信访维稳工作、风险事项以及公...
法律、内控和财务视角解读和应对虚假贸易“十不准” !
4、与合同审核与批准相关的内部控制5、与评价和选取合格第三方仓库相关的内部控制(当存货存放在第三方仓库时)6、业务流程中与存货收、发、存相关的内部控制7、与存货盘点相关的内部控制8、与对外提供担保、为第三方提供抵押物相关的内部控制9、业务流程中与收、付款,以及开具商业汇票和信用证等结算工具相关的...
苏州和林微纳科技股份有限公司关于2023年年度报告的信息披露监管...
3、查阅公司在手订单明细,访谈管理层、销售人员了解公司的客户储备和业务开拓情况;4、了解、测试销售与收款有关的内部控制制度的设计和执行情况;5、获取分类别的产品售价及销售数量、成本及费用等变动资料,了解最近两年公司毛利率下滑的具体原因并分析其合理性;6、访谈公司管理层,了解最新业务开拓情况,分析公司未来...
中材科技:4月16日召开业绩说明会,投资者参与
答:您好。公司将通过建立有效的内部控制体系、明确岗位分工和权限、提高财务监督水平、完善合规管理制度、加强内部管理培训、定期进行审计监督、委托事务所进行内控审计并披露内控审计报告等措施来防范内控风险。感谢您的关注。问:您好,请能否介绍一下去年整体业绩的情况?您对未来的业绩展望乐观吗?
国芳集团2023年年度董事会经营评述
一、经营情况讨论与分析报告期内,公司经营管理团队在董事会带领下,积极面对各种外部环境压力带来的诸多不确定性,通过推动零售主业精耕细作与创新发展,依托企业内部控制建设,强化风险管控和成本控制意识,不断提升公司治理与内部管理水平,努力保持公司在特殊时期各项业务的有序开展与经营稳定(www.e993.com)2024年9月20日。
信达地产股份有限公司 2023年年度报告摘要
1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到sse网站仔细阅读年度报告全文。2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
私募管理人日常内控怎么做才合规?
第十三条私募基金管理人应当建立健全内部控制、风险控制和合规管理等制度,保持经营运作合法、合规,保证内部控制健全、有效。私募基金管理人应当完善防火墙等隔离机制,有效隔离自有资金投资与私募基金业务,与从事冲突业务的关联方采取办公场所、人员、财务、业务等方面的隔离措施,切实防范内幕交易、利用未公开信息交易、利益...
浅谈国有企业的内控管理和风险防范
一、国有企业的内控管理和风险防范存在的问题1、内部的组织结构和权责分配不科学,不利于构建风险防范工作环境组织结构规划是内部控制建设的重要组成部分。国有企业的组织结构决定权责分配关系,权责分配关系决定工作流程关系。目前我国不少国有企业组织机构设计不科学,权责分配不合理,未能建立有效的权责分配体系和必要...
国资委:加强央企资金内控管理 加大对境外单位大额资金监督力度
各中央企业内控部门要完善境外资金内控监管制度,明确境外大额资金审核支付、银行账户管理、财务主管人员委派、同一境外单位任职时限、资金关键岗位设置等方面要求,细化资金内控预警触发条件,促进境外资金合规管理。加强境外资金风险防范,督促境外单位及时搜集所在国家(地区)政治、经济、社会、安全、舆情等国别风险信息,对...