培训专员简历模板范文案例分享(5篇)
自我评价有较强的学习能力并且正在准备CPA考试,有良好的基础知识;有丰富的财务和审计的工作实习经验,对审计工作有一定的实践能力;做事态度端正,具有强烈的责任感,能吃苦耐劳,有较好的抗压能力;性格积极乐观,待人友好,具有较好的沟通能力和团队协作能力个人技能MSPowerpointMSExcel二级甲等培训专员助理...
人力资源管理个人简历模板(精选篇)
2)针对汽车服务行业从业人员特点,针对加盟门店人员能力管理确失,推出门店人员管理模型,标准流程,定期进行人员行为督导,解决服务行业的人员行为标准落地的问题3)对内部推出创业合伙人计划,提升了营运、销售人员积极性以及公司利润率4)配合公司战略,推出招聘、培训、门店管理服务的一体化营运服务产品,为服务行业的基础营运...
卧龙电气驱动集团股份有限公司关于2024年度为子公司申请银行授信...
本监事会审阅后认为:公司建立了较为完善的内部控制制度,董事会出具的《内部控制自我评价报告》评价中肯,公司内部控制在设计和执行方面无重大缺陷。4、公司对实施员工持股计划情况的独立意见报告期内,公司审议通过了《关于提取2022年员工持股计划奖励基金的议案》,2022年员工持股计划奖励基金的提取符合《公司章程》、《...
劲仔食品集团股份有限公司
不存在损害公司及全体股东利益的情形;预留份额分配系员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的,不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划预留份额分配的情形;亦不存在公司向员工持股计划预留份额认购对象提供垫资、担保、借贷等财务资助或其他财务资助的计划或安排的情形...
四川泸天化股份有限公司2023年年度报告摘要
公司管理层依靠员工激励、严把产品质量关、准确把握上下游两端市场趋势,对冲价格风险、提高制度执行力等方式驱动成本下降、产量和销量提升、销售价格稳定、安全生产状况优质,间接驱动公司业绩。3、主要会计数据和财务指标(1)近三年主要会计数据和财务指标
论内部控制痕迹|审计|会计_网易订阅
5.内部监督文档,一般包括往来款项询证函、资产盘点报告、审计计划、审计项目计划、年度内部审计工作总结、审计报告、审计意见书、审计决定书、整改情况说明材料、员工合理化建议记录、专项监督实施方案和过程记录、专项监督报告、内部控制自我监督检查及测试记录、内部控制自我评价报告等(www.e993.com)2024年11月27日。
富临精工股份有限公司 2022年年度报告披露提示性公告
七、审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》公司结合自身经营特点和风险因素,建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度,为资产安全、财务报告及相关信息保密、经营管理合法合规等提供了保证。公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见;立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控...
北京中科三环高技术股份有限公司2019年度报告摘要
8、报告期内公司注重员工的稳定、培育和激励报告期内,为应对国际质量管理体系更新,公司深入开展“新版失效模式及影响分析”等主题培训,持续推进各企业质量管理与学习交流。结合市场需求,推进二十多项业务培训,不仅限于“一线主管核心管理能力提升”、“项目管理”、“急救安全”、“办公软件系列培训”和“演讲稿撰写与...
物产中大2017年年度报告
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况←左右→拖动表格,可查看剩余数据三、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
长江投资2017年年度报告(修订稿)
←左右→拖动表格,可查看剩余数据财务费用变动原因说明:主要为利息支出同比增加及实现的融资收益同比减少所致。3.研发投入研发投入情况表√适用□不适用单位:元本期费用化研发投入24,490,675.62本期资本化研发投入研发投入合计24,490,675.62研发投入总额占营业收入比例(%)0.86公司研发人员的数量...