论中国特色社会主义内部审计体制的整体性重构
为了更好地完善国有企业治理机制,充分发挥内部审计职能,将内部审计监督切实转化为治理效能,需要推动党委(党组)审计委员会直接领导内部审计工作,构建国有企业集团内部审计垂直领导制,建立总审计师由中央或地方各级审计委员会办公室委派的制度安排。为此,本文将探讨中国共产党领导国有企业内部审计的制度、理论与历史逻辑,进而...
中共江西省审计厅党组关于十五届省委第四轮巡视整改进展情况的通报
三是着力拓宽经济责任审计对象,积极与省委组织部沟通汇报,商请提出设区市市委宣传部、市委政法委等部门领导干部经济责任审计计划安排。9.加大对医疗领域的审计力度。对3家省属公立医院财务收支情况进行审计,根据审计署统一部署,目前正在开展医疗领域专项审计,重点关注过度医疗、药价虚高、骗取医保基金等问题,着力推动解决...
东莞审计报告出炉!反映153个问题,涉及全市多部门
2023年6月,东莞市审计局分别与市纪委监委、市委巡察办联合印发加强协作配合和贯通协同的工作机制2份,在信息共享、工作会商、成果共用、督导整改等方面加强协作配合,同时加强与财政、住建、交通、水务等行业主管部门及市检察院、市公安局等部门的沟通协调。2023年7月至2024年6月,市审计局共向纪检监察机关及相关职能...
万科管理架构再调整,孙嘉为集团总部总经理
据媒体报道,万科内部刊发的通知内容包括:一是集团总部增设董事会办公室、法务部,原“中心”更名为“部门”;二是调整后,集团总部组织架构包括:董事会办公室、集团办公室、党群工作部、战略投资运营管理部、财务资金管理部、人力资源部、审计监察部/监事会办公室/纪委办公室、法务部;三是任命孙嘉为集团总部总经理,朱旭...
证券公司廉洁从业风险防范机制实证研究
二是规范查处信访举报。持续完善归口受理、集中研判、精准处置、规范查处的问题线索办理流程,抓早抓小、防范风险。三是连续开展二轮综合大检查。根据公司统一部署,在相关职能部门的通力配合下,通过连续两轮的综合大检查工作,基本实现了子公司和分支机构监督检查全覆盖。
武汉市第四医院:“四季清风”吹四季 清廉行动筑根基
针对群众反映的问题线索调查中暴露的个别职能部门合同管理不规范问题找“病灶”、挖“病根”,院纪检监察部门联合审计、采购管理部门组成调研专班,对全院职能部门合同签订和合同执行的规范性以及是否按招标采购法规范执行等方面内容进行督导,对各类采购合同、协议进行清理,杜绝同类问题发生(www.e993.com)2024年11月3日。修订完善经济合同管理制度,对关键...
党的二十大报告擘画研究型审计蓝图
在民营经济占重要地位的资本主义国家,外部确认提供方以会计师事务所为主,政府审计部门、证券监管部门为辅。在我国,国有经济占重要地位,外部确认提供方除了会计师事务所外,还包括国家审计部门、纪检监察部门、国资部门、财政部门等组成的综合监督体系。笔者把外部确认提供方称为“第四道线”。
2024:上半年审计工作总结、下半年计划(参考)
对在审计过程发现的业务性问题,由审计部牵头各职能部门督促整改落实。对在审计过程中发现重大典型问题,审计部门及时将问题移交到XX监察部门。XX监察部门严格按照相关程序[各类审计方法案例报告模板关注公众号内审网可查阅获取,内审网注],充分运用监督执纪“四种形态”,对责任单位和责任人进行问责处理,形成强力震慑,达到“...
深改进行时 | 审计与法务部:完善责任追究工作体系 发挥责任追究...
建立“职能互补、协作配合、成果共享”工作机制,明确集团公司纪检监察组、总部各部门向审计与法务部移送问题线索工作程序,有效提升了国有资产监督和管理协同效果。建立问题线索督办机制,明确提级查办、挂牌督办等情形,加大对问题线索查处全流程的监督指导,有效发挥了“以上查下”监督权威。针对属于责任追究范围的问题线索,...
上半年2003名纪检干部被处分,厅局级95人丨时政周报
在全国纪检监察干部队伍教育整顿工作启动不久,2023年5月30日,中央纪委国家监委第十三审查调查室一级调研员崔玉男被查。此后不到一个月,又有两个中纪委“内鬼”被揪出。中央纪委国家监委第二监督检查室副主任、一级巡视员刘燃被双开。中央纪委国家监委宣传部副部长、一级巡视员郝宗强涉嫌严重违纪违法,接受中央纪委国...