曾斌&李建伟:最新上市公司监管执法和公司治理的趋势
忠实义务要求公司高管在履行职责时必须维护公司的最佳利益,避免任何形式的利益冲突。然而,问题并不止于此。监管部门在追究实控人责任的同时,还需要对公司的董事、监事和高级管理人员(董监高)进行处罚。这时,问题的复杂性显现出来了,因为董监高不仅承担忠实义务,还需要履行勤勉义务。勤勉义务比忠实义务更难界定。忠实义务...
...天通股份董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责...
充分发挥审查和监督作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与天健所进行了充分的讨论和沟通,督促天健所按照审计计划保质、保量、按时完成审计任务并出具审计报告,切实履行了审计委员会的监督职责。
儋州市审计局关于信访件反映我局没有履行审查和监督职责、不作为...
审计报告提出审计意见,要求市农业农村局加强对下属单位财务管理的监督指导,控制内部风险,同时指导所属单位市农林科学院完善固定资产管理,确保资产保值增值。今年,我局将进一步加强全市党政及国有企事业单位内部审计工作,根据这次举报材料反映的情况以及农业农村部门内部审计工作现状,针对性地加强对农业农村部门内部审计工作...
一文读懂 | 央企集团管控之全面风险管理
内部审计部门在风险管理方面,主要负责研究提出全面风险管理监督评价体系,制定监督评价相关制度,开展监督与评价,出具监督评价审计报告。6.企业其他职能部门及各业务单位在全面风险管理工作中,应接受风险管理职能部门和内部审计部门的组织、协调、指导和监督,主要履行以下职责:执行风险管理基本流程;研究提出本职能部门或业务...
财政部辽宁监管局:“四个强化”抓好内控 “赋能”财政监管工作高...
辽宁监管局认真贯彻落实蓝佛安部长的讲话精神和财政部内控委工作部署,深入分析内控工作的新形势、新任务,准确把握内控工作的新动向、新要求,以“四个强化”扎实推进内控体系建设,持续为财政监管工作提质增效“赋能”。一、强化政治导向,切实履行内控的主体责任...
精细化运营模式下公立医院内部审计职能发挥探究
(二)公立医院内部审计功能定位内部审计作为医院内部控制体系的基础和重要组成部分,其职能已超出以前的经济监督和查错纠弊(www.e993.com)2024年11月7日。通过对医院运营管理的健全性、效益性的分析评价,及时发现医院运营存在的问题,提出有针对性的审计建议,实现医院运营的主动性、预防性审查和监督,协助高层有效履行管理职能和风险防控,突出管理审计和...
(2024版)行政事业单位主要领导干部履行“经济责任”典型问题及...
规范财务管理,促进经济有序健康发展和党风廉政建设,结合近年来行政事业单位审计情况和同类城市相关公开信息,现梳理行政事业单位落实科学民主决策、落实本单位职能建设、内部控制和监督、财政资金质效管理、政府采购及项目管理、国有资产管理等六个方面14类典型问题及其防范措施,供行政事业单位主要领导在履行经济责任过程中关注...
恩威医药股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告
公司监事会由三名监事组成,其中职工监事一名。公司监事能够本着对全体股东负责的原则行使监督职能,对公司运作及董事、经理、其他高级管理人员履行职责的合法性进行监督。报告期内,监事会会议能够按照规定召集、召开,会议记录内容准确、完整,并妥善保存。2023年报告期内公司监事会共召开了7次会议。
基于审计视角的高校基建工程管理内部控制研究
高校党委要高度重视基建工程管理内部控制建设,持续加强对基建工程管理内部控制工作的领导。一是充分发挥高校内部控制建设领导小组系统规划、组织协调作用。二是高校规划和建设领导小组要切实履行议事协调职责,完善重大事项议事决策机制。02夯实内部控制制度工作基础...
木林森股份有限公司关于未来三年(2024年-2026年)分红或回购规划的...
2024年度,公司监事会将继续认真贯彻《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,勤勉尽责,积极履行监督职能,切实维护和保障公司及股东利益;公司监事会成员将进一步加强自身学习,强化监督管理职能,与董事会和全体股东一起促进公司的规范运作,确保公司内控措施的有效执行,防范和降低公司风险,促进公司持续健康发展...