泗阳农商行:“1234”工作法做实内部审计
该行重点对项目主审及成员的项目工作质量、工作量、风险揭示、问题整改、审计系统应用、成果应用等进行多维度考核,考核结果与年度绩效、评先进行挂钩,有力增强审计人员的责任感和应有的职业审慎态度。建立监审联动机制。该行从立项、审计流程、责任分工、制度规范等方面找准审计与巡察工作的切入点和融合点,在信息互通、资...
保险行业内部审计高质量发展初探
协调法定项目和自主审计的关系,在研判监审联动、指定内审等监管新趋势新要求的基础上,合理配置审计资源,在全力完成监管任务的同时,紧密围绕公司战略转型及业务发展实际,有针对性地选择具有企业经营管理特点的关键领域与核心环节,抽调精兵强将开展自主专项审计和调研;协调全覆盖和抓重点的关系,在全覆盖的基础上突出审计重点...
国家金融监督管理总局:关于促进金融租赁公司规范经营和合规管理的...
支持和鼓励外审机构根据审计准则依法开展外部审计,及时纠正金融租赁公司对外审机构工作的不当影响或干扰行为。(十二)加快构建良好金融生态环境。各监管局要加强与会计审计、资产评估、信用评级、法律咨询等社会中介服务机构相关行业主管部门沟通联动,协同加强对相关机构及从业人员的监督管理,严格规范其执业行为,加大违规问责...
金融监管总局,重磅发布|租赁|审计|监管局_网易订阅
支持和鼓励外审机构根据审计准则依法开展外部审计,及时纠正金融租赁公司对外审机构工作的不当影响或干扰行为。(十二)加快构建良好金融生态环境。各监管局要加强与会计审计、资产评估、信用评级、法律咨询等社会中介服务机构相关行业主管部门沟通联动,协同加强对相关机构及从业人员的监督管理,严格规范其执业行为,加大违规问责...
金融监管总局8号文发布,明确融资租赁业务统计口径
各监管局要加强监审联动、监纪联动和信息共享,定期与金融租赁公司内审和纪检监察部门沟通协作,形成监督合力,对巡视、审计等部门移交的问题线索,要及时启动核查或调查程序。加强行刑衔接,认真落实案件线索移送机制,在监管工作中发现大股东恶意掏空、工作人员利用职务之便索取、收受贿赂或者违反规定收受各种名义的回扣、手续费...
重庆银保监局发布《重庆银保监局监审联动工作管理办法(试行)》
为进一步培育辖内银行保险机构合规内生动力,形成监管部门与机构内审的风险防控合力,根据相关法律法规及规范性文件,重庆银保监局近日印发《重庆银保监局监审联动工作管理
关于印发《万祥镇2021年度内部审计项目计划》的通知
引入社会审计力量,加强跟踪审计,规范审计过程控制,增强审计意见和建议的针对性,不断提高审计质量。二是推进审计整改落实,进一步深化审计结果运用。强化审计整改责任制,加强监审联动,进一步增强审计监督的合力。三是加强队伍建设,提升内审人员综合素质。以思想作风建设为抓手,加强内审人员管理和职业道德教育,提升依法审计、...
武安联社“监审联动”推动审计监督再上新台阶
为强化审计监督职能,提升风险防范能力,有效运用审计资源,近日,武安联社与邯郸银保监分局以“监审联动”方式开展审计,持续优化内部审计监督资源同外部监管相匹配,实现信息交流和共享,形成风险管控合力。本次检
国网莱芜供电公司:“监审联动”强化车辆管理
据了解,近年来,国网莱芜供电公司不断完善“监审联动”工作机制,并注重在工作中充分运用。监察部门在信访核查中,针对涉及内部经营、工程管理、财务管理等业务领域中的风险和问题,通过借助审计部门的相关审计结果或专门安排专项审计,提高信访举报的核查效率。审计部门在完成内部审计任务后,对重大风险隐患及时通报给监察部门,...
《汽车金融管理办法》再迎修订,从公司治理与风险管理视角提出的...
参照《商业银行内部审计指引》,汽车金融公司应结合公司实际建立健全内审体系,制定内部审计章程、内审中长期规划和年度审计计划,实施审计项目,跟进审计发现问题的整改情况,并根据监管机构要求进行报告。部分地方监管局已在逐步落实与汽车金融公司间的监审联动,与公司内部审计形成定期沟通机制。