莎莎姐激励我们追求卓越
“此次巴黎奥运会中国乒乓球队有5个项目,其中莎莎就参加了3个项目,而且都收获了奖牌。她顶住了压力,我们为她高兴!”河北省体育局乒羽中心竞训科科长赵敬磊表示,从7月27日到8月10日,孙颖莎比赛频繁,甚至有一天打两场的情况,对她精力和体力都是一个很大的挑战和考验。“这几场比赛,无论是从体能和精力的分配上,...
第五代红花郎·10上市,郎酒追求卓越品质的又一里程碑
端午制曲大典上有一个细节,郎酒人将《郎酒酱香产品企业内控准则》奉为“圣典”,执礼以敬。《郎酒酱香产品企业内控准则》发布于2022年,其中严格规定了郎酒酱香产品生产的产区位置、车间标准、原料标准、酿制技艺、产品标准、产销原则,是郎酒践行极致三品战略的铁的律令。这是郎酒品质的规则之严。2023年端午节,郎酒特...
中国石油集团2024年年中工作会议专题-中国石油新闻中心-中国石油...
健全治理机制,通过“双向进入、交叉任职”,实现党支部与经营平台班子成员高度重合。重设业务流程,优化业务流程、内控流程,实现每个流程执行步骤、每项控制措施对应到具体岗位。推进制度建设,启动制度修订攻坚行动,确保制度文件与管理流程配套衔接。聚焦精益管理,全领域提升管控能力。落实“四精”管理理念,把精益管理嵌入管理...
浙江鼎力2023年年度董事会经营评述
一是不断提升治理效能,持续完善内部控制和风险管理体系,坚持诚信经营,携手合作伙伴恪守商业道德,同时完善ESG管理体系,健全ESG评价反馈机制,细化绩效激励,增强公司整体竞争力。二是加强清洁生产,聚焦绿色智造、绿色产品、绿色园区、绿色出行、绿色循环五大方面,通过节能、减废、技术改进、智能设备升级等措施尽可能减小生产过...
深圳市机场股份有限公司
十、关于《公司2023年度内部控制审计报告》的议案;本项议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。十一、关于《公司2023年度内部审计工作报告》的议案;经审核,监事会认为:2023年度,公司充分发挥内部审计监督职能,坚持依法审计,服务大局,围绕中心,突出重点,求真务实的工作方针,不断完善内部审计制度,通过强化审计监督推...
环境,社会及管治(ESG) 暨社会责任报告
加强合规内控管理我们按照《企业内部控制基本规范》《保险公司内部控制基本准则》等要求,持续完善以内部环境,风险评估,控制活动,信息与沟通,内部监督为核心的"全面堵盖,重点突出,管控有效"的内部控制体系.持续深化"负面清单"管理机制,加大合规培训教育力度,构筑"制度健全,执行有力,内控严密,持续有效"的合规管理...
唯特偶2023年年度董事会经营评述
5、加强内控体系建设和干部队伍建设一手抓内控制度建设,一手抓干部队伍建设,强化各级干部的危机意识、责任意识,激发干部工作积极性、主动性,实现“人人都是经营者”的管理理念;同时加大内部审计力度和范围,查找制度漏洞,评估制度的有效性和可行性,监督制度的落实情况,保证公司持续健康发展。
深圳机场2023年年度董事会经营评述
四、卓越的管理体系始终坚持打造科学高效的管理体系和市场化机制,致力于成为航空运输安全运行秩序的管理者、优质服务的提供者、社会效益的创造者,以引入卓越绩效管理模式为契机,探索“质量、环境、能源、职业健康安全、安全管理、安保管理、危险品航空运输、全面风险、内部控制”九大体系的深度融合,形成了具有鲜明民航特色...
中工国际2023年年度董事会经营评述
2、清晰的战略布局和卓越的战略管理能力创新转型再出发、二次创业新征程,是公司发展的必由之路,已内化于公司上下、全体员工之心。公司高质量完成“十四五”战略规划编制,明确了“转型发展、融合发展、高质量发展”三大战略主线,推进业务创新和企业转型,着力构建以一流的设计咨询为牵引,以先进工程技术为支撑,以工程总...
云南能投2023年年度董事会经营评述
三是提升安全标准化对标管理水平。各生产单位继续深化对标创建、评审、运行和管理,推动标准等级、评价分数进一步提升。四是深化合规体系建设。要推动合规、内控、风险管理体系融合,完善重点领域合规指引,搭建全面风险防控体系,做好风险识别、预警、研判和应对全过程管控。