集团型建筑企业工程项目审计若干问题研究
工程项目内部审计是指建筑企业的审计部门对施工项目从投标、前期策划、组织施工到工程竣工全过程的内部控制、风险管理、财务收支、经营管理和经济效益等进行的监督和评价活动。工程项目内部审计应结合项目特点和生产经营不同阶段的管理重点实施,分为前期审计、中期审计、终结审计三个阶段。不同阶段审计重点关注内容如表1...
关于续聘2024年度公司财务、内控审计 机构及支付报酬的公告
2023年持续开展智慧天健、智慧安全管理平台深度应用,地产开发及施工项目管理信息化建设全面铺开;持续完善OA系统,推进各业务版块协同开展信息系统统筹规划;加强集团总部及所属各单位网络安全自检自改工作,实行动态监控,梳理集团展示平台核心展示数据;大力推动BIM应用,统筹管理集团BIM技术应用工作,落实深圳市下达的各项BIM应用指...
中国石油企业协会发布2023年度石油石化企业管理现代化创新优秀...
22.数字经济发展水平对资源型企业技术创新的影响研究东北石油大学经济管理学院张建华马密甜张伟华刘宝迪23.油气公司碳资产管理报表体系设计研究中国海洋石油集团有限公司财务资金部李云贵何志刚邢悦24.东道国能源安全观与中国海外项目投资研究——以中国在缅投资为例中国石油国际事业有限公司计划与投资...
对市政协十四届三次会议第43030号提案的答复
并对投后管理过程中了解到的信息进行评估分析,整理形成项目投后管理报告。报告应当包含项目运营情况、项目估值变动、项目风险评估等方面。(三)加强审计监管。市审计局根据年度审计项目计划安排,将在今年下半年开展全市省级开发园区专项审计调查项目、开发园区主要领导地方党政经济责任项目,在审计项目中对招商引资风险防范...
航天软件2023年年度董事会经营评述
公司根据合同需求由项目经理制提出采购申请,经采购部询价、招标后确定供应商。为了加强采购成本控制及供应商管理水平,提高公司整体运作效率,公司制定了详细的采购管理制度及供应商管理制度,并建立了《合格供应商名录》。4.营销模式公司统筹整体营销体系,按照“1+2+N”的业务布局,建立了覆盖行业、区域及产品的营销...
拓荆科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告
监事会认为:公司本次将首发上市募集资金投资项目“先进半导体设备的技术研发与改进项目”及“ALD设备研发与产业化项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,促进公司发展,符合公司和公司全体股东的利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形(www.e993.com)2024年10月31日。该事项的审议及表决符合相关法律法规的...
中国中期投资股份有限公司
本人积极听取公司审计部的工作汇报,包括季度内部审计工作报告、对公司的定期专项检查报告等,及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况,促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训,有效提高公司风险管理水平,进一步深化公司内部控制体系建设;本人积极与会计师事务所进行有效地探讨和交流,及时了解财务报告的编制工作及进展...
科森科技: 2023年年度报告
一、??本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,????????不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、??公司全体董事出席董事会会议。三、??中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
中国太平洋保险(集团)股份有限公司
1、债权投资计划主要包括基础设施和不动产资金项目。2、理财产品投资主要包括商业银行理财产品、保险资管产品、信托公司集合资金信托计划、证券公司专项资产管理计划及银行业金融机构信贷资产支持证券等。3、其他投资主要包括存出资本保证金和衍生金融工具等。
海天股份: 海天股份2023年年度报告
心技术为抓手,有序推进国家重点研发计划青年科学家项目等??19??项国家级、省部级科研项目,全年合作发表??SCI??高水平论文??7??篇,参与新编国家、团体标准??5??项,新获专利??11??项,申报四川省循环经济科学技术奖特等奖等??8??项,荣获中国环保产业环境技术进步奖一等奖,集团科研“硬实力”...