中控技术股份有限公司 2024年第三季度报告
①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《中控技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、公开承诺进行利润分配的情形;④法律法...
ST智知:因内部控制审计报告被出具否定意见,公司股票实施其他风险...
金融界8月2日消息,ST智知公告,公司已被出具否定意见的《2023年度内部控制审计报告》,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(三)项规定,公司股票自2024年5月6日起被实施其他风险警示。公告中还提到,公司已着手进行相关的整改措施,包括调整财务报表,强化内部控制流程,培训财务专业人员...
ST元成:对于2023年度被出具否定意见的《内部控制审计报告》的问题...
金融界5月31日消息,ST元成公告,因2023年度被出具了否定意见的《内部控制审计报告》,根据《股票上市规则》第9.8.1条等相关规定,公司股票于2024年4月30日起被实施其他风险警示。公司实际控制人已于2024年1月26日归还了全部非经营性资金占用的本金及利息,公司于2024年1月31日与2024年4月27日完成了前期会计差错...
ST百灵:公司最近一年被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制...
由于公司2023年度内部控制审计报告被天健会计师事务所出具了否定意见,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(四)款规定:公司最近一年被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审计报告或者鉴证报告,深圳证券交易所将对公司股票实施其他风险警示。
观典防务收问询函,因2023年度审计报告涉及保留意见事项、内控审计...
2024年4月30日,上交所发布公告,观典防务技术收到了关于2023年度审计报告涉及保留意见事项、内控审计报告涉及否定意见事项的问询函。观典防务在2024年4月29日提交披露的2023年度财务报告中,大信会计师事务所(特殊普通合伙)对其出具了带保留意见的审计报告,对2023年12月31日的财务报告内部控制出具了带否定意见的审计报告。
2023年度“否定意见”内部控制审计报告情况分析
内部控制审计报告概况截至2024年4月30日,57家事务所共为3,800家上市公司出具了内部控制审计报告,其中,沪市主板1,676家,深市主板1,489家,创业板98家,科创板527家,北交所10家(www.e993.com)2024年11月12日。从内控审计报告意见类型看,3,746家上市公司被出具了无保留意见(其中73家被出具带强调事项段的无保留意见),45家被出具了否定意见,...
...涉及保留意见事项内控审计报告涉及否定意见事项的问询函》的回复
防务技术股份有限公司??2023??年度审计报告涉及保留意见事项、内控审计报告涉及否定意见事项的问询函》(上证科创公函20240078??号,以下简称问询函),我们经过认真核查,现就问询函提及的有关问题回复如下:????一、年报显示,2023??年??12??月??31??日,公司合并资产负债表的其他非流动资产...
两份否定意见财务报表审计报告
两份否定意见财务报表审计报告形成否定意见的基础1、持续经营如财务报表附注三、2所述,截至2023年12月31日,高健实业公司财务报表中归属母公司净利润-1,253,537.53元;经营活动产生的现金流量净额431,624.87元;未分配利润-8,964,514.20元,股本为10,850,000.00元,公司未弥补的亏损超过股本的...
内控审计报告被出具否定意见,ST海越没“摘帽”又“披星”
4月20日,ST海越公告称,因中审众环出具了无法表示意见的《2023年度审计报告》,触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第(三)项规定的“最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或否定意见的审计报告”的情形。公司股票自2024年4月22日开市起停牌1天,将于2024年4月23日开市起复牌。
证通电子因被出具内控报告否定意见 5月6日起被ST
深圳市证通电子股份有限公司因被中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了否定意见的《内部控制审计报告》,2024年5月6日起,被实施“其他风险警示”,股票简称由“证通电子”变更为“ST证通”,证券代码仍为002197,实行其他风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制由10%变为5%。