证券日报 - 天齐锂业股份有限公司 2024年第三季度报告
1、公司财务部对公司财务状况、现金流状况及利率变动等事项进行考察,对委托理财业务进行内容审核和风险评估,负责制定年度委托理财计划并提交有权机构审批,在授权额度范围内筹措委托理财业务所需资金、办理委托理财业务相关手续、按月对委托理财业务进行账务处理并进行相关档案的归档和保管。财务部应实时关注和分析投资理财产品...
湖南兴湘资产经营管理集团有限公司 财务管理部部门经理公开招聘公告
(一)工作职责1.建立财权集中统一管理的组织架构,实行集中管理、分级核算、具有协同效应的财务管控模式。2.负责拟定公司财务管理相关实施规划,完善财税管理、筹融资管理、财务数智化、财务内部控制管理体系,并组织开展各项相关工作。3.负责建立健全公司统一的财务核算和报告体系,组织开展财务核算、财务分析、全面预算、...
集团财务集中管理,如何确保资金高效运作?
(1)建立资金管理中心:设立专门的资金管理中心或部门,负责集团资金的集中管理和运作。(2)明确职责分工:界定资金管理中心与集团总部、各成员单位之间的职责关系,确保资金管理的顺畅运行。(3)实施财务总监委派制:向关键成员单位委派财务总监,加强财务监督和内部控制。3、制定资金管理制度和流程(1)完善资金管理制度:...
中国旅游集团财务共享建设案例分析
调研会上,集团财务共享中心汇报了在集团财务部领导下推动“1+N”模式落地、指导各二级公司(事业群)财务共享工作、提升财务共享管理服务水平、落实“制度+科技+监督”、协同财务公司建设司库等方面工作的进展情况和未来工作计划。“1+N”中,1为集团总部财务共享中心,N为各事业群财务共享中心。其中,总部财务共享中心与...
北京一商集团有限责任公司2023年度部门决算
1.部门机构设置北京一商集团有限责任公司内设党委工作部、经营投资部、资产经营管理部、人力资源部、财务部等12个职能部门。北京一商集团有限责任公司包括1个预算单位,即北京市商业学校(北京祥龙资产经营有限责任公司党校)。2.部门职责北京市商业学校(北京祥龙资产经营有限责任公司党校)主要职责是:开展全日制中专学历...
中国长城科技集团股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告
(4)宋金娣女士,中国国籍,毕业于杭州电子工业学院工业经济系工业财务会计,经济学学士,大学本科学历;高级会计师、中国注册会计师、美国注册管理会计师、国际税务管理师(www.e993.com)2024年11月3日。曾任中电长城网际系统应用有限公司总会计师,中国电子信息产业集团有限公司财务部会计处处长、副处长、综合处副处长,中国电子系统工程总公司财务部副总经理...
关于续聘2024年度公司财务、内控审计 机构及支付报酬的公告
内控职能部门主责推动、业务职能部门协同配合的内控建设与监督管理体制;切实发挥内控职能部门统筹协调、组织推动、督促落实、监督评价的作用,压实内控建设和监督主体责任,进一步健全机构、明确分工、落实责任,全面履行对内控工作的直接领导职责,逐步完善上下贯通、全面覆盖的内控工作体系,形成全面、全员、全过程、全体系的风险...
海汽集团2023年年度董事会经营评述
海汽集团(603069)2023年年度董事会经营评述内容如下:一、经营情况讨论与分析2023年,在海南省国资委的正确领导下,面对外部环境急剧变化、内部经营压力持续加大等不利因素,公司聚焦“做大新型客运业务、做强汽车服务业务、推进站商综合开发”三条关键路径,坚持创新变革,加快转型升级,各项工作取得了较好成效。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
3、主要会计数据和财务指标(1)近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否单位:元■(2)分季度主要会计数据单位:元■上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异...
雪龙集团:雪龙集团股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况...
2024年,董事会审计委员会将继续认真、勤勉、忠实地履行职责,加强同公司经营管理层、审计机构、财务部门、内部审计部门的沟通,切实助力公司提高公司治理水平,维护好公司及全体股东的合法权益。2024年度我们将继续认真监督和指导公司的内外部审计工作,加强与公司董事会、监事会及管理层的沟通交流,更好地发挥审计委员会的重要...