常州市财政局关于印发《关于进一步加强行政事业单位财务管理的...
控制差旅费支出规模,不得在差旅费中报销除城市间交通费、住宿费、伙食补助、市内交通费之外的其他费用,未按程序履行审批手续不得报销各类费用;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
152个常见财务内控问题及原因对照表(收藏)
内部控制可以杜绝财务欺诈、串通舞弊、违法违纪等现象发生内控作用内部控制由于其固有的局限性以及出于成本效益的考虑,只能合理保证有关目标的实现,不能完全杜绝上述现象的发生5财务部经理兼任内审部经理管理层内审部应对企业内控进行监督,应保持相对独立性,财务部兼,使内控执行与监督混为一体,失去独立性...
奥雅股份:公司财务部门依规履行理财产品购买手续,把控投资风险...
公司回答表示:公司财务部门在办理购买理财产品时依规履行筛选和审批手续,并建立了现金管理台账,亦持续跟踪理财产品投向和进展,把控投资风险,但金融市场受宏观经济影响,无法排除理财投资受到市场波动影响。同时公司内审部门对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期进行全面检查。公司会严格按照法律法规的相关...
内审案例——审计逼人过甚案例4,怀疑是一根会生发芽的毒刺!
财务出身的小霞性格其实挺好,平时聊天干活都很好相处,就是长相很一般!财务部门,一般除了女领导之外,其他女生都很漂亮,小霞是例外,所以她转岗到了审计部。审计部的男士平时也会和小霞逗笑,她也没急过眼,性格也挺温柔,只是没想到这一次被小丽的“丑人多做怪”给伤到了,气得不想出差了!此后,但凡对行政仓库进行...
市教育局举办全市中小学财务管理暨内审工作培训班
本次培训课程内容丰富,针对性强,通过专家授课、案例教学、警示教育、现场测试等授课形式,帮助参训人员提升业务素养,规范教育经费管理、加强中小学食堂财务管理,发挥内部审计监督作用,为教育事业健康发展提供保障。(张黎张秀礼)
新巨丰:内部审计制度
第四条公司内部审计部门依法对本公司及公司所属单位(含占控股或者主导地位的单位)的财务收支、经济活动及经营管理等事项进行检查和评价(www.e993.com)2024年11月9日。第五条公司内部审计部门在公司董事会的领导下,独立行使职权,不受其他部门或者个人的干涉。公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责,重要的内部控制制度应当经董事...
财政部湖南监管局:切实抓住三大契机 扎实推进财务管理
一、以贯彻落实财政部部门财务工作会议精神为契机,全面提升财务管理水平认真贯彻落实财政部部门财务工作会议精神和朱忠明副部长讲话要求,加强组织领导,明确目标任务,健全内审机制,推动财务管理工作再上新台阶。(一)深刻认识财务管理工作的政治属性,压实财务管理主体责任。强化政治担当,突出财务管理工作的政治属性,主动把政...
内审案例——审计逼人过甚的案例1,小错一直揪着不放!
如果是财务部门领导逼着会计做这些,也无可厚非,毕竟属于内部管理事件,但是,却是审计人员逼着他去做的!2.关键得一次次检讨!最过分的是,他写的检讨书必须交给审计部,审计部不认可的话还得再修订再写!如果放到其他血气方刚的人身上(做财务的男生,大多都被阉割了血气)估计早就忍不了。
深圳市亿道信息股份有限公司
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关于续聘2024年度公司财务、内控审计 机构及支付报酬的公告
关于续聘2024年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2024年4月15日,深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘2024年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的...