开展内部审计进一步完善财务内控制度比选公告
一、采购项目内容项目概况开展内部审计进一步完善财务内控制度采购项目的潜在供应商应在西藏自治区拉萨市城关区纳金中路中行退休基地3-2获取采购文件,并于2024年10月31日10点30分(北京时间)前提交响应文件。一、项目基本情况项目编号:XZRG-LS-CG-2024020项目名称:开展内部审计进一步完善财务内控制度采购方式:比...
常州市财政局关于印发《关于进一步加强行政事业单位财务管理的...
规范财务行为,保障财政资金安全,降低运行成本,提高资金使用效益,根据《会计法》、《行政事业单位内部控制规范(试行)》及行政事业单位财务管理制度等相关法律法规,结合我市实际,现就进一步加强全市行政事业单位(以下简称单位)财务管理工作,提出如下意见:
什么叫内控?这种管理机制如何影响企业运营?
内控,即内部控制,是企业为了实现经营目标,保护资产安全完整,保证会计信息的真实可靠,确保经营方针的贯彻执行,保证经营活动的经济性、效率性和效果性而在单位内部采取的自我调整、约束、规划、评价和控制的一系列方法、手续与措施的总称。内部控制对于企业运营的影响是多方面且深远的。首先,从风险管理的角度来看,良好的...
法律、内控和财务视角解读和应对虚假贸易“十不准” !
问题的关键可能有两点:第一,内控制度本身不够细致,没有能够对关键风险点设置有效的控制措施;第二,内控执行不到位,层层审批,流于形式。控制监督失效。因此,我们建议,首先,对于贸易业务内控体系,有必要结合本企业实施的具体业务模式和流程,组织内外部专家研讨分析关键风险点,找出漏洞,完善现有的内控体系。其次,加强内部...
因内控问题终止上市!IPO内控审核到底问什么?(附9大案例)
IPO企业内控建设主要有两个方面:一、建设内容上应满足财务相关内部控制的要求;二、关注合规化问题,特别是税务、社保、环保等领域合规化问题。任何可靠的财务报告均依赖于良好的内部控制,良好的内部控制才能保证企业经营从业务活动发生到财务报告生成全过程是合理有效的。
资深财务管理专家赵卓然先生系列专访二:内控合规体系建设,打通IPO...
赵卓然:大家好,我们知道IPO上市是一次优中选优的过程,在IPO过程中对“优”的判断标准可以大体的概括成两个方面,一是经营,一是合规(www.e993.com)2024年11月15日。首发办法关于IPO公司内部控制的发行条件包括“发行人的内部控制制度健全且被有效执行,能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营业效率与效果”。内部控制基础薄弱或不规范会...
一文全面了解内部控制审计!
什么是内部控制审计内部控制审计是通过对被审计单位的内控制度的审查、分析测试、评价,确定其可信程度,从而对内部控制是否有效作出鉴定的一种现代审计方法。内部控制审计就是确认、评价企业内部控制有效性的过程,包括确认和评价企业控制设计和控制运行缺陷和缺陷等级,分析缺陷形成原因,提出改进内部控制建议。
财务内控审计:6方面68项关注点(详细方案)
财务部内控审计方案为规范企业财务管理工作,推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行,按照公司20XX年审计工作计划,对财务部开展财务管理内控制度审计。为确保审计有效顺利开展,制定本方案。一、审计目的通过对财务管理内控制度的建立和执行情况进行审计,查找财务管理中的薄弱环节及存在问题,进一步加强和规范财务管理,加...
机器人登陆创业板 融资6.17亿元_网易财经
财务负责人:金庆丰您好!目前汽车制造行业仍是全球移动机器人(AGV)应用最多的行业。按照汽车制造企业现有生产线的设备更新、新生产线的建设以及所需新增设备需求估算,预计应用于全球汽车行业的移动机器人(AGV)系统近三年每年的需求量将在1,000至1,200台左右。谢谢!
规章制度
第三条确保国家有关法律法规和学校内部规章制度的贯彻执行。第四条保证学校能及时发现风险并控制风险。第二章财务内部控制制度的内容第五条做到所有会计事项必须由两人以上经办,审批与经办分管,钱与账、钱与物、账与物分管,对各项会计业务必须进行稽核。