财政部辽宁监管局:“四个强化”抓好内控 “赋能”财政监管工作高...
各处室根据年度工作计划制定工作台账,全面反映各项业务工作的主要内容、工作重点、对接部门和时间节点等基本信息,与此同时,建立内控工作台账,明确工作的质量标准、基本程序、责任人、完成情况等内控要素,通过强化内控执行督导业务工作高质量开展。三、强化机制建设,有力推进内控的良好运行严格落实财政部相关工作要求,定期...
环球印务: 关于续聘2024年度审计及内控审计机构的公告内容摘要
2023年度审计费用122万元,其中财务报告审计费用92万元,内部控制审计费用30万元。根据《选聘办法》规定,公司需要更换会计师事务所。经过综合考虑,为保证年报审计工作的高质量完成,实现年审机构的平稳过渡,公司于近日向上级国资管理机构报告,并已取得批复,同意公司续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告...
内控问题原因分析的六个视角!
视角1:意识方面首先要从意识与环境层面寻找原因,很多内控问题出现或者说内控执行没有到位,是某些人的内控意识方面出现了偏差、不到位,意识不强、习以为常、麻痹大意等,更严重的是思想道德、价值观方面出现了问题。因此,要想做好内控,确保内控执行到位,必须要提高内控认识,意识先行,如同空气一样,看不见、摸不到,...
湖北和远气体股份有限公司 关于选聘会计师事务所的公告
2023年内控审计收费高于2022年,主要原因为:随着公司2023年规模的扩大和产品、业务的增加,内控审计内容和工作量变大,同时参照了行业平均收费标准,因此费用增加。三、拟聘任会计师事务所履行的程序1、公司董事会审计与风险管理委员会意见立信是一家具有执行证券、期货相关业务资格的专业审计机构,具有上市公司审计工作的...
总经理内控管理:4大目标定框架,8项要素定内容,1套工具定体系
内控是企业内部控制管理的简称,是一套保障企业经营目标实现的管控机制,贯穿于企业经营活动的方方面面,并与之相适应。内控效率与质量,是促进公司战略实现,稳定长远发展的关键要素。内控机制必须是一套体系,是公司保障经营的成效性、财报的可靠性、法规的执行性等方面,对各项业务活动的规范控制。简言之,是通过对财务、...
“财会〔2023〕30号”文对上市公司内控体系提出的要求与影响
1、30号文关注内控重点30号文的内容比较简单,仅在第六条中明确提出上市公司与拟上市企业内控评价与内控审计中的重点关注问题为“上市公司及拟上市企业财务报告内部控制有效性”与“非财务报告内部控制重大缺陷情况”两项内容(www.e993.com)2024年11月10日。从些微的文字中我们可以看出30好文关注内控的重点中发生了以下变化:...
内控内审服务项目比选公告
一、采购项目内容本次项目为广州市荔湾区中医医院采购开展业务所需的内控内审服务,现拟公开面向全国进行比选,欢迎符合资格条件的供应商参与响应。1.简要技术服务要求:供应商须对项目内的所有内容进行响应,不允许只对其中部分内容进行响应。服务的详细技术参数及执行标准、规格等详见比选文件中的第三部分《用户需求书》...
宿迁联盛科技股份有限公司关于修订《公司章程》及部分内控制度的...
及部分内控制度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。宿迁联盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月2日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订及制定公司...
如何建立有效的内控制度?
企业内控制度的主要内容1、结构控制现代企业的所有权与经营权的分离,使得客观上需要明确股东会、董事会、监事会和经理层的职责,以保障有关各方的合法权益。董事会维护出资人权益,对股东大会负责,对公司的发展目标和重大经营活动做出决策;监事会对董事会、公司的财务工作及经营者执行法律和公司章程情况进行监督;...
深圳赛格股份有限公司 关于公司2024年度日常经营性 关联交易预计...
五、关联交易的主要内容(一)关联交易的定价原因和定价依据:公司与关联方之间的业务往来均按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待,上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,并根据自愿、平等、互惠互利的原则,以非关联方的公开市场价格为基础进行定价,不存在损害公司和其他股东利益的行为。