北京康辰药业股份有限公司关于2023年度财务报表非标准审计意见...
会计师事务所对公司于2024年4月25日披露的《关于对北京康辰药业股份有限公司2023年度财务报表出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》(以下简称“专项说明”)进行了补充,与原专项说明内容相比增加了关于“合并报表整体的重要性水平”相关内容,具体如下:...
会计师函告上市公司:财务报表尚未经董事会批准报出,审计报告无法...
二、酒水业务的合规性和信会计师事务所(特殊普通合伙)在对烟台园城黄金股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年度财务报表进行审计过程中,有待核实收入0.16亿元,主要涉及酒水饮料业务,发现公司2023年茅台不老酒销售价格与2024年度审计期间部分电商平台店铺的销售价格存在差异,相关业务收入确认合规性存疑,尚需进一步审计程序...
春兰股份:2023年度审计委员会履职情况报告
《2023年半年度报告及其摘要》、《2023年第三季度报告》,我们认为,公司财务报表按照《企业会计准则》和公司财务会计制度的规定编制,所含内容真实、公允地反映了公司的财务状况及经营成果和现金流量,不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性,也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、导致非...
苏州国芯科技股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告...
2023年度财务报表审计费用为150万元,内部控制审计费用为人民币30万元,审计费用合计为人民币180万元。2024年度的费用将根据审计工作量和市场价格,届时由双方协商确定具体报酬,公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士参照以前年度审计费用及审计工作量与公证天业在合理区间范围内最终协商确定2024年度财务报表审计费用和...
安永专家说 | 3分钟搞懂美股IPO
??审计师负责财务报表审计,向公司股东和董事会出具财务报表审计意见,或对中期财务报表进行审阅,以及审阅招股书。在发行人公开递交注册声明书时,审计师需要向公司出具同意函(Consentletter),同意其将审计报告包含在注册声明书中;??审计师被美国证券法认为是“专家”(Expert),需要向承销商出具安慰函,对注册声明书中...
华润深国投信托有限公司2023年年度报告摘要
1.2公司独立董事对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无异议(www.e993.com)2024年9月10日。1.3立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告。1.4公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明:保证本年度报告中财务报告真实、准确、完整。2.公司概况
博众精工科技股份有限公司关于公司董事、 监事2024年度薪酬方案的...
审计费用定价原则:根据公司的所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素,综合考虑参与审计工作的项目组成员的级别、投入时间和工作质量,最终公司与立信协商确定。2023年度财务报表审计费用140万元、内控审计费用40万元。后续年度,如遇审计工作量发生较大变化的情况,经营层有权根据审计工作量的变化情况结合审计费用...
2年虚增收入5600亿!恒大地产被罚41.75亿,许家印“手段特别恶劣...
公司:过去年度的财务报表通过审计去年12月1日,沽空机构GMTResearch发布了一篇针对中国恒大的最新报告表示,中国恒大推迟公布的2021年年报,清楚反映公司明显夸大收入及盈利,并很可能持续多年都是如此。认为与其说恒大是流动性收紧或疫情引发的房地产市场低迷的受害者,不如说它的本质问题更为严重,因为恒大可能从来没有盈...
长源东谷: 襄阳长源东谷实业股份有限公司2023年年度股东大会会议...
财务预算报告,具体如下:一、2023??年度公司财务报表的审计情况??????公司??2023??年财务报表已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是:襄阳长源东谷实业股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映...
长飞光纤光缆股份有限公司
长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月28日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》,同意续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。