市教育局举办全市中小学财务管理暨内审工作培训班
履行财政教育投入法定职责,守住财政教育投入“两个只增不减”底线;要持续推进内部控制体系建设,建立健全内部控制制度,紧盯核心业务和关键环节,强化内部权力运行制约,严肃财经纪律,坚守底线,不触红线,严把教育经费财务审核关口,提升财会监督质效;要全面加强审计工作,从严从实抓好审计问题整改,确保真整改、出实效,健全内审...
山东监管局:做好“三个坚持” 不断提升财务管理水平
每年从业务处抽调骨干组成内审组,从会计信息和预决算两个维度开展内审:抽调熟悉会计信息质量检查的骨干,对会计核算、财务管理等方面进行全面审计检查;抽调熟悉部门预决算的骨干,对预决算的编制执行、决算数据的一致性进行检查。检查报告经局党组审议后,由财务人员制定限期整改方案和工作台账,定期汇报整改情况,做到严字当头...
关于2023年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告
截至2022年底,因市房产服务中心未开展财务与业务数据对账检验等工作,导致该单位在记录住宅专项维修资金科目时,财务系统比业务系统多记7085.08万元。二是住宅专项维修资金的管理使用及公示制度落实等缺乏具体措施。对住宅专项维修资金利息收入的分配处置、申报内容等事项均无具体规定。三是住宅专项维修资金的业务档案归集管理...
奥雅股份:公司财务部门依规履行理财产品购买手续,把控投资风险...
同时公司内审部门对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期进行全面检查。公司会严格按照法律法规的相关规定进行理财和投资管理,以维护广大中小投资者的权益,具体情况请参见公司披露的定期报告。非常感。本文源自:金融界AI电报作者:公告君
上市公司财总异动:传音控股财总被留置,9天12位财总辞职
去年,兼任福田汽车副总经理、职工代表董事和财务负责人的宋术山薪酬约为204.68万元。同日,青海华鼎总裁兼财务总监牛月迁也因内部工作调整递交辞职报告,次日青海华鼎聘任公司内控及内审负责人吴嘉灏为公司新的财务总监。仅仅9月6日这一天就有至少四家上市公司相关人员进行了人事变动。
长春市绿园区卫健局召开财务内审整改工作讲评会
12月28日,绿园区卫健局组织召开财务内审整改工作讲评会(www.e993.com)2024年9月17日。区纪委监委驻区卫健局纪检监察组组长参会,并对卫健系统财务工作提出廉政建设要求,他表示,纪检组将联合卫健局强化对基层财务运行的监督检查,对存在的问题分类精准研判、准确评估、依纪依规启动追责机制。
易县农信联社 多措并举提升内审工作质效
该联社强化监督检查,加强与各条线部门沟通联络,以“查、帮、堵、纠”为工作主线,按照审计年度计划及工作安排开展内部审计,认真梳理检查中发现的问题,在条线联动的基础上压实整改责任、健全制度机制,推动审计整改落实落地,扎实做好合规内审工作整改的“后半篇文章”。
武汉:在实践中探索前行 推动内审工作高质量发展
武汉市审计局坚持靠前服务、主动作为,加强内审工作指导,助推全市内审工作提质增效。为有效解决各单位在内部审计制度建设、内部审计业务开展、内部审计查出问题整改以及内部审计队伍建设中遇到的突出困难和问题,武汉市审计局组织专班深入36家大型国有企业和市直机关事业单位调研指导,点对点问需、答疑,一对一量身定制个性化...
常州市人力资源和社会保障局主要职能及内设机构情况
(四)财务内审和基金监督处。负责组织编制全市相关社会保险基金预决算草案;参与拟订全市社会保障资金(基金)财务管理制度;承担财务管理、国有资产管理及内部审计工作;参与拟订全市基本养老、工伤、失业等社会保险及其补充保险基金监管制度;依法监督基金的收支、管理;组织查处相关社会保险基金案件。
昌乐县人社局开展部门财务内部审计工作
为充分发挥内部审计监督,规范局属事业单位财务收支行为,强化财务管理,近日,县人社局对局属单位2022-2023年的部门财务情况开展内部审计。此次内审工作由局规划财务科、局属单位财务人员共同组织实施。部门财务着重对2022-2023年的收支情况、固定资产账实相符情况、“三公”经费支出情况以及会计科目运用的准确性,原始凭证齐...