论中国特色社会主义内部审计体制的整体性重构
国务院国资委《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》提出,应当建立健全党委(党组)、董事会(或主要负责人)直接领导下的内部审计领导体制,完善中央企业内部审计领导和管理体制机制。为了更好地完善国有企业治理机制,充分发挥内部审计职能,将内部审计监督切实转化为治理效能,需要推动党委(党组)审计委员会直接领导内部审...
3名注册会计师被财政部警告处罚!曾参与普华永道对世纪华通审计工作
检查中发现,普华永道在对浙江世纪华通集团股份有限公司(下称世纪华通)2020年度至2022年度财务报表执行审计工作存在问题,3名注册会计师作为相关审计报告的签字注册会计师而被证监会作出警告的行政处罚。大手并购四家公司企业商誉却重大错报公开资料显示,世纪华通(002602)成立于2005年,2011年7月在深圳证券交易所上市。2...
一文全面了解内部控制审计!
内部控制审计是通过对被审计单位的内控制度的审查、分析测试、评价,确定其可信程度,从而对内部控制是否有效作出鉴定的一种现代审计方法。内部控制审计就是确认、评价企业内部控制有效性的过程,包括确认和评价企业控制设计和控制运行缺陷和缺陷等级,分析缺陷形成原因,提出改进内部控制建议。内部控制审计的目的内部控制审计...
4个案例!新增处理处罚中审计与评估机构存在的突出问题
注册会计师对A公司进行年报审计时,应收账款审计程序方面存在以下问题:一是未充分关注预期信用损失模型输入数据有误;二是未充分关注应收账款组合划分有误;三是复核分析过程记录不充分,就同一客户合同资产与应收账款预期信用损失计提比例差异较大、不同应收账款组合对应预期信用损失前瞻性调整比例差异较大等事项,未见详细...
甘肃能化股份有限公司2024年第三季度报告
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计□是√否一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否...
深圳万润科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告
深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月30日召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议,审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》,鉴于公司2023年度审计机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)聘期已届满,为保持公司审计工作的连续性,保证审计服务质量,根据董...
事关上市公司财务审计,兴业银行公示银行询证函业务指引,6月来多家...
今日,据记者统计,6月以来,包括中国银行、建设银行、中信银行、招商银行在内的多家全国性银行已经陆续发布相关工作指引。事关上市公司财务审计兴业银行发布最新函证业务指引7月19日,兴业银行在官网发布了关于银行询证函业务的公告。这份公告主要针对相关客户和会计师事务所。在公告中,兴业银行表示,该行集中受理机构...
公司来了一位新任财务总监,她的工作清单也太透彻了!
作为新任财务经理,今后的财务工作能否做得顺利,重点还是财务基础的建设,包括会计基础和内控基础。看。先在总公司调取各种财务报表、财务报告,大致浏览一下,基本了解到这个集团的财务工作状况。并向集团公司的财务主管咨询一些情况,也许从他那里什么都了解不到,但谈一谈,总会有收获。
苏豪弘业:董事会审计与风控委员会2023年度履职情况报告
一、审计与风控委员会基本情况公司董事会审计与风控委员会由3名董事组成,成员均为不在公司担任高级管理人员的独立董事,并由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计与风控委员会成员均具有能够胜任审计与风控委员会工作职责的专业知识,能够胜任审计与风控委员会的工作。
同方股份有限公司|债券_新浪财经_新浪网
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计■公司负责人:韩泳江主管会计工作负责人:夏涛会计机构负责人:周海英母公司资产负债表2024年9月30日编制单位:同方股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计■公司负责人:韩泳江主管会计工作负责人:夏涛会计机构负责人:周海英...