中创时代吕鹏辉:企业只有合规建设 才能持续健康发展
国企应建立健全的内控规章制度,包括利益冲突管理、财务报告风险控制、公司治理等方面。民企则可借鉴国企的经验,在内控体系的建设中加强风险管理和内部审计等环节。(3)加强风险识别和管理,用数字监管。风险识别和管理是合规建设中的核心环节。国企应加强对国家政策、法规的研究,及时发现并避免合规风险。民企则应建立科学...
财务人千万不要做内审,因为这是个“高危”职业
第一个内审工作对能力要求高,外审对于业务流程的理解要非常清楚,你才能发现它的问题,否则即使是内部的,你也发现不了,比如采购,它到底有没有回扣,你怎么去发现?第二个中小企业啊,利润范围比较窄,大企业比如国央企、上市公司就设内审的岗位或部门,因此成熟的企业,它需要来规避风险,合规啊,内审啊相对的工作是重要...
嘉兴中润光学科技股份有限公司关于聘请公司内审负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》和《嘉兴中润光学科技股份有限公司内部审计制度》等规定,经第二届董事会...
体系内审员应该具备什么能力?如何获得审核能力及证书?
内部审核就是企业管理者的“眼睛”,在发现问题、寻找改进机会、防止问题重复发生和持续成功方面,发挥着积极的监视和督促作用,同时以PDCA循环,防患于未然和循序渐进,不断提升企业的质量管理水平,由此可见内部审核非常重要!产品质量是设计和制造出来的,由过程决定的,它包括工作质量(研产销各阶段输入输出的正确性,尤其是...
金监总局27个内设机构负责人名单及简历(2024年7月底更新)
职能:承担金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司的非现场监测、风险分析和监管评价等工作,根据风险监管需要开展现场调查,采取监管措施,开展个案风险处置。16、银行机构检查局局长:田建华田建华:出生于1966年6月,早年在中国人民银行合作金融司政策法规处担任处长,...
比亚迪股份有限公司
3、主要会计数据和财务指标(1)近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否单位:元■(2)分季度主要会计数据单位:元■上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异...
国家金融监管总局27个内设机构负责人名单及简历
职能:承担金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司的非现场监测、风险分析和监管评价等工作,根据风险监管需要开展现场调查,采取监管措施,开展个案风险处置。16、银行机构检查局局长:田建华田建华:出生于1966年6月,早年在中国人民银行合作金融司政策法规处担任处长,...
【观点速览】大数据背景下企业内部审计数据平台建设的探讨
1.评价对象数据库。主要涉及与各被审计单位有关的经济业务数据。2.评价标准数据库。一般为需要对标的相关企业的数据,行业一般标准或平均值等。3.被审计单位以往内审历史数据库。将企业内部审计数据指标按时间顺序存放,主要用来进行对比分析,核查是否存在财务收益、经营绩效等下降的情况。
...监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计...
证券事务代表和内部审计负责人的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月27日召开2023年年度股东大会,审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案,选举产生了公司第三届董事及非职工代表监...
市税务局
(十)财务管理科。主要职责:组织实施预决算、基建、会计核算、财务内控和政府采购、固定资产等工作。(十一)督察内审科。主要职责:组织实施税收、社会保险费和有关非税收入的执法督察;组织实施预算执行、基本建设、政府采购等内部财务审计和领导干部经济责任审计。