宁波能源集团股份有限公司2024年半年度报告摘要
报告期归属于上市公司股东的净利润下降主要系上年同期公司取得子公司阜南生物质、宝泉岭生物质的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益141,798,253.11元所致(详见2023年6月30日《关于非同一控制下企业合并及确认营业外收入的提示性公告》(临2023-054));报告期基本每股收益和稀释每股收...
威孚高科: 2023年半年度报告(更正后)
????????????????????????????????????????????????????无锡威孚高科技集团股份有限公司??2023??年半年度报告全文一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表;二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公...
2023年度财务报表审计需关注的监管要求和审计准则
通知主要内容如下:1、各上市公司应严格执行企业内部控制规范体系和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》(中国证监会财政部公告〔2014〕1号)有关要求,真实、准确、完整披露公司内部控制相关信息,每年在披露公司年度报告(以下简称年报)的同时,披露经董事会批准的公司内部...
深市上市公司公告(9月19日)
亚威股份(002559)公告称,公司董事冷志斌、施金霞、吉素琴、潘恩海、朱鹏程、樊军计划在减持计划公告起15个交易日后的3个月内(2024年6月18日-2024年9月17日),以集中竞价交易或大宗交易方式减持本人持有的部分公司股份,本次拟减持股份共计不超过1324.5万股,即不超过公司总股本5.5亿股的2.41%。其中,冷志斌先生拟减持...
浙江仙琚制药股份有限公司2024年半年度报告摘要
2、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。经审核,监事会认为:公司2024年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《关于2024年半年度募集资...
对上市公司审计执业未勤勉尽责,天健所被罚没超650万元
同时,行政处罚决定书[2024]10号(天健所、毛晓东、黄锦洪)显示,浙江监管局对天健所对浙江卓锦环保科技股份有限公司(以下简称“卓锦股份或公司”)审计执业未勤勉尽责行为进行了立案调查、审理,并依法向当事人(毛晓东作为卓锦股份2021年财务报表审计报告签字注册会计师,黄锦洪作为卓锦股份2021年财务报表审计报告签字注册会...
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三、审议通过《关于聘请2024年度财务报表审计机构的议案》,并同意提请股东大会审议。同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及所属子企业2024年度财务报表审计机构,负责公司2024年度财务报表审计及合同约定的其他服务业务,聘期一年,审计费用为325万元。
2023年度“无法表示意见”审计报告情况分析
截至2024年4月30日,58家会计师事务所共为5,354家A股上市公司出具了2023年度财务报表审计报告,其中沪市主板1,696家,科创板571家;深市主板1,499家,创业板1,340家;北交所248家。从审计报告意见类型看,5,240家A股上市公司被出具了无保留意见审计报告(其中50家被出具了带强调事项段的无保留意见、45家被出具了带...
国信证券股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司2024年半年度财务报告未经审计。公司半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。第二节公司基本情况一、公司简介■二、主要财务数据和财务指标(一)合并报表单位:万元■(二)母公司单位:万元■三、母公司净资本及有关风险控制指标...
上市公司 2023 年年报审计情况分析报告(全文)
其中,5,354家上市公司于2024年4月30日前披露了经审计的2023年年报,有7家上市公司尚未披露经审计的2023年年报。2023年度,共有58家会计师事务所为5,354家上市公司出具了2023年度财务报表审计报告。57家会计师事务所为3,804家上市公司出具了2023年度内部控制审计报告。