这张“体检表”何以成为案件质效“推动器”
新版指标中,“案-件比”、服判息诉率、“案访比”等效果指标均指向了同一评价目标——人民群众对案件是否满意。“案件办理是否公平公正,不是法院和法官自说自话,而是要靠广大人民群众来评价。”衡阳表示,要既抓案件质效内部评价指标,又注重信访等外部评价指标的分析运用,力争内部与外部评价高度一致。案件质量是...
岭南生态文旅股份有限公司关于 2023年度内部控制自我评价报告
(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准公司依据企业内部控制规范体系、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》以及公司《内部审计制度》等相关规定组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区...
德勤:银行应当怎样做好“数据资源入表”?
资产负债表将成为数字化的评价表之一,进而推进企业的数字化进程以及企业内部数据文化建设。2会计披露内容变化确权与披露环节是关键所在,因此银行业金融机构(以下简称“银行”)需要对于已经拥有的数据资源进行权属与价值认定,需要帮助会计数据使用者理解此部分的披露内容,以提升财务报表披露的价值。3业、数、财管理...
盘点|全国25个数据资产入表案例
律师事务所、资产评估机构、会计师事务所组成数据资源入表工作组,全面研究分析、论证解决数据盘点、确权估值、入表运营等一系列程序性、合规性、安全性核心问题和风险障碍,以金牛城投内部智慧水务监测数据以及运营数据等城市治理数据作为入表对象,设计打造一批数据应用场景,于2024年1月1日正式完成数据资源入...
荆门市文化和旅游局2023年度部门决算
目录第一部分荆门市文化和旅游局概况一、单位主要职责二、机构设置情况第二部分2023年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细
基于矩阵分析高校履行经济责任风险点及防范措施
表1风险影响程度评价标准表1中“政策规定”,是指党政机关制定的关于处理党内和政府事务工作的文件,包括党中央、国务院,上级和本级党委、政府及其部门制定的规定、办法、准则以及行业规范、条例等(www.e993.com)2024年11月13日。3.评价结果。根据上述评价标准,对经济责任六个方面共55个风险点赋值(见表2),形成风险点影响程度分布矩阵。风险点产...
迪哲(江苏)医药股份有限公司2023年年度报告摘要
8.审议通过《关于公司〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》董事发言要点与主要意见:无异议。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(sse)的《2023年度内部控制评价报告》。9.《关于2024年度公司董事薪酬(津贴)方案的议案》...
深圳洪涛集团股份有限公司
2023年度内部控制自我评价报告深圳洪涛集团股份有限公司全体股东:根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合深圳洪涛集团股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2023年12月31日(内部...
老百姓大药房连锁股份有限公司
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(httpsse)同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。(四)审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》监事会认为:(1)公司2024年第一季度报告编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。
九芝堂股份有限公司关于2022年度会计差错更正 专项说明的鉴证报告
6、关于《2023年度内部控制自我评价报告》书面意见:监事会对公司《2023年度内部控制评价报告》进行了认真审核,我们认为,公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司在内部控制执行过程中存在问题,公司需完善内部控制制度并加强内部审计,加强对内部控制的执行监督,使之适应公司的发展和国家有关法律法规的要求。