有限合伙私募股权投资基金架构设计及设立、运营、实施方案
合同条款中有无保护投资权益的财务条款及财务保全措施等产业价值:对项目的产业价值、战略前景、产业化途径等进行深入的量化研究。根据项目企业提供的商业计划书对创业项目进行综合研究评价后,基金经理通常会组织对创业者进行访谈,询问有关问题,并让创业者就一些关键问题做一次口头介绍或讲演。基金经理可通过这次会面获取...
中国铁路物资股份有限公司 第九届董事会第三次会议 决议公告
公司董事会审计与风险控制委员会参与了审计机构的选聘和监督,认为信永中和具备从事证券、期货相关业务会计报表审计和内部控制审计的资格,具有足够的独立性、审计服务的专业能力、投资者保护能力,能够满足公司2024年度财务和内部控制审计的工作要求,公司本次拟变更财务和内部控制审计服务机构符合有关法律、行政法规和《公司章程...
行政事业单位常见的32个巡视问题清单
公务接待、商务接待界定不清;缺少客情审批单或填写缺项漏项;公务接待无派出单位公函;陪客人数超标;接待标准超标;延期结账、累计报销;招待费用严重超额。29.会计基础工作薄弱少数单位无懂财务人员,部分单位无专职或兼职会计,部分会计业务能力差且责任心不强,新会计制度未能执行到位,会计信息化水平参差不齐。30.违...
国务院办公厅关于印发《国务院2024年度立法工作计划》的通知
大力加强地方政府立法工作队伍建设,配齐配强工作力量,有计划组织开展专题培训。三、强化责任担当,切实抓好立法工作计划的执行国务院各部门要高度重视立法工作,加强组织领导、完善工作机制、压紧压实责任、强化进度管理,在确保立法质量的前提下提高立法工作效率。起草部门要严格按照要求做好起草工作,为审查、审议等工作预...
中共福建日报报业集团党组关于巡视整改进展情况的通报
一是健全完善内控机制,启动全面梳理修订完善经营管理制度体系工作,已制定、修订完善资产管理、采购管理、房产租赁管理、财务委派管理、会计核算手册等经营管理制度文件9项,废除旧制度4项,授权管理、预算管理、广告置换物品管理等制度已在起草中。二是强化职能监督,建立定期督查机制,广告部、计划财务部分别开展专项检查,机关...
中国证券登记结算有限责任公司2025年度招聘公告
岗位职责:从事全面从严治党、巡视审计整改、工作计划总结等各类文字材料的起草,公司党委办公室、总经理办公室、董事会办公室等运转保障日常工作(www.e993.com)2024年12月18日。岗位要求:法学类专业,硕士研究生及以上学历;中共党员(含预备党员);具有较强的公文写作、沟通协调、组织落实能力;通过法律职业资格考试者优先;具有出色的公文写作能力者优先。
黑龙江财政:演绎财政总会计制度改革“三重奏”
一是建立财政总会计与单位会计的衔接对账机制。将财政总会计改革要求延伸至单位会计端,强化新制度下财政总会计与单位会计核算的有机衔接,总结梳理财政拨款、资产负债等数据衔接及两个制度下会计科目的对应关系,建立对账模板,着力构建新制度下财政总会计与单位会计自动取数对账—校验—提醒—反馈的工作机制,确保政府会计核...
口述改革开放:百姓命运转折,从建筑工到大学生,创业改变命运
1995年6月,44岁时,考完自考本科中文专业12门课程,以平均每门66分的成绩,在市级机关行管局的会计工作岗位上,取得本科学历文凭,还获得自考南大的大专学历段经管专业2门单科合格证书。我利用12年的业余时间,投入大量精力的价值是无法计算的,只投入考试报名费和教材费累计有1000多元钱,扣除单位在我取得自考文凭后发给...
关于续聘2024年度公司财务、内控审计 机构及支付报酬的公告
内部控制规范化建设2023年度总结暨2024年度工作计划本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2023年,深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“集团”或“公司”)按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引等要求,结合2023年度内部控制建设工作计划,进一步完善...
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风险控制委员会:审议财务公司年度风险管理政策;审议财务公司年度风险管理工作总结及计划;审议财务公司重要业务的风险管理方案和重大应对策略;审议不良资产责任认定及不良资产的处置核销方案,并提交董事会最终决定;督促财务公司管理层和各部门采取必要的措施有效识别、评估、监测、控制和缓释风险。