审计工作底稿归档的要求
归档期限审计报告日后60天内;未能完成审计业务,则为审计业务中止后的60天内。“多个委托业务”的归档要求针对客户的同一财务信息执行不同的委托业务,出具两个或多个不同的报告,应当将其分别归整为最终审计档案。电子或其他介质形式的审计工作底稿的归档要求为便于会计师事务所内部进行质量管理和外部执业质量检...
关于印发《北蔡镇内部审计工作管理办法(2024年版)》的通知
第一条为规范和加强我镇内部审计工作,进一步加强和提高我镇公共财政资金的内部管理和使用效益,促进领导干部增强财经法纪观念和防范风险的意识,推动和加强我镇的党风廉政建设和反腐倡廉、惩防体系的建设,规范和健全我镇的内控制度,强化审计监督,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《关于...
甘肃省内部审计工作规定
第六条??单位应当加强对内部审计工作的领导,建立健全内部审计的领导管理、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用以及法律责任等相关机制制度。第七条??内部审计机构和内部审计人员从事内部审计工作,应当严格执行有关法律、行政法规,自觉遵守职业道德、履行职业义务,做到独立客观、公正保密、诚实守信、爱岗敬业。...
普洱市思茅区审计局澜沧江流域(思茅段)自然资源资产暨生态环境...
合同履行期限:标段1:自审计项目进点起至审计项目档案立卷归档止,按照国家审计准则规定的审计程序完成相应的现场审计工作。本项目(否)接受联合体投标。二、申请人的资格要求:1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;2.落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目专门面向中小微企业采购;3.本项目的特定...
伪造、篡改、毁损底稿,天职国际暂停半年;借用岳父账户,章盟主收...
2024年8月2日,证监会对在奇信股份年报审计中未勤勉尽责的行为,依据《证券法》第二百一十三条第三款的规定:对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)责令改正,没收业务收入3,679,245.28元,并处以18,396,226.40元罚款。对天职国际伪造、篡改、毁损审计工作底稿的行为,依据《证券法》第二百一十四条的规定:对天职国际会...
海洋王:内部审计制度(2023年12月)
5、提交审计报告(www.e993.com)2024年10月23日。审计小组在实施审计过程中发现的问题可随时向有关单位和人员询问并提出改进的建议,审计终结,依据审计工作底稿做出审计报告,提出审计意见,征求被审计单位意见后,报送分管领导,同时送达被审计单位。6、被审计单位应当在规定期限内按照审计要求提出整改方案,明确整改进度和责任人,报送审计部。
2024年度大连外国语大学经济责任审计委托服务项目采购公告
合同履行期限:双方签订合同后,按采购人要求进场并开始实施审计后60个日历日,审计项目形成的全部文件材料(包括审计日记、审计底稿、审计发现问题相关证据复印资料)进行整理归档,装订成册,并移交给采购人。本项目(不接受)联合体投标。二、申请人的资格要求:...
信澳鑫泰6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书(更新)
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。七、信息披露文件的存放与查阅依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。八、当出现下述...
上海来伊份股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告
经审核,立信会计师事务所(特殊普通合伙)2023年年度审计费用为人民币120万元;2023年年度内部控制审计费用为人民币50万元。(三)积极沟通协调公司审计事项在公司2023年年度报告审计工作开始前,审计委员会与公司管理层、公司年报审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)通过现场会议、电话沟通、微信等方式,协商确定公司年度...
上海律协最新发布:(试行)律师办理并购重组法律尽职调查业务操作...
律师需要将尽职调查工作记录和律师尽调过程所形成文件、会议纪要、谈话记录等资料进行系统编册,作为工作底稿归档保存。根据资本市场并购重组法律业务相关法律和规则,证券市场有权主管部门和自律性行业监管机构均可依法要求调阅、检查律师的工作底稿,以审查律师提供相关法律服务过程中履行勤勉尽责义务情况。