民生银行盐城分行:强化内控合规管理 筑牢稳健发展根基
新华报业网讯内控合规管理是银行的立身之本、发展之基。今年以来,民生银行盐城分行深入贯彻合规文化理念,建立健全内控合规管理长效机制,持续提升内控合规管理能力,让“内控”成为管理的核心手段,让“合规”成为经营的重要能力,持续激发合规经营内生动力,为民生银行盐城分行安全运行、稳健发展提供坚实保障。坚持党的领...
财政部甘肃监管局:持续强化财政内控建设 切实筑牢廉政风险防线
机关纪委书记常态化列席内控委会议;建立由局党组统一领导、内控委牵头部署、内控办组织实施、各处室分工负责、机关纪委全程监督的工作机制,将内控与党建、纪检工作机制有机贯通,层层压实内控责任,推动构建责任清晰、监督有效的党风廉政与内控管理体系。
财政部北京监管局:“五个强化”推进内控管理工作
一是建立由内控委、内控办、各处室组成的分工明确、责任清晰、齐抓共管的内部控制组织管理架构,内部控制委员会全面领导内控管理工作,内控办负责全局具体内控管理工作,各处室负责本处室内控管理工作,制定有关制度办法,为内控工作更好地促进财政监管工作发展提供了有力的组织保障。二是完善“一级抓一级、层层抓落实”的...
证券公司以数据审计为基础的智能审计路径探讨
依据全方位的审计情况、各类数据资源和新一代信息技术手段,对证券公司运行中常见的违纪违法问题和苗头性、倾向性问题的发展趋势、产生原因等进行多维度分析,深度挖掘其背后蕴含的问题线索,从更高层面为公司决策层完善制度、加强管理提供依据,更好地服务证券公司内控建设。四、证券公司从数据审计到智能审计的提升路径(...
提升企业内控与风险管理能力
企业内控本质。企业内部控制管理,指的是基于企业目前专业管理机制及发展策略,采用多维度、多层次管控方式,对企业生产经营业务经济活动精细规范化管理的过程,其包括了风险管控、风险预防、风险监督、风险评估等方面内容。从企业管理角度而言,内部控制属于企业风险管理的分控环境,通过内控管理内容范围可以看出,企业内控管理是企...
“财会〔2023〕30号”文对上市公司内控体系提出的要求与影响
2023年12月8日,财政部、中国证监会联合颁布《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知》(财会〔2023〕30号)(以下简称“30号文”)文件,对上市公司、拟上市企业的内部控制体系建设与评价提出新的、更严格的要求,这给已上市公司内控管理的不完善现象敲响了警钟,也增加了拟上市企业通过审核...
优化采购需求管理环节的“五步法”
完善内控管理机制根据财政部印发的《政府采购需求管理办法》规定,采购人对采购需求管理负有主体责任,应按要求开展采购需求管理各项工作,并对采购需求和采购实施计划的合法性、合规性、合理性负责。高校的预算和采购管理部门往往跟具体的采购申请部门是平级关系,也缺乏完善的规范和制度进行充分、合理的授权与约束,导致学...
如何建立有效的内控制度?
内部控制制度(以下简称“内控制度”)作为企业生产经营活动自我调节、自我约束的内在机制,在企业管理系统中具有举足轻重的作用。内部控制制度的建立、健全及实施情况的好坏,是企业生产经营成败的关键。因此,企业应该建立和完善内控制度并强化其实施。作者|网络...
“五位一体”大风控体系在中央企业的实践与探索
(世界500强企业)的全资子企业,在面对“十四五”时期公司改革发展任务艰巨繁重和风险挑战严峻复杂的环境下,践行国有企业改革发展使命,立足改革新发展阶段、贯彻融合创新发展理念、构建新发展格局,发挥中央企业重要作用,突破传统“三位一体”“四位一体”管理概念,积极实践探索构建“法律、合规、风险、内控、审计”五位一体...
中共内江建工集团有限责任公司委员会关于八届市委第四轮巡察整改...
13.规范融资内控制度。一是制定《内江建工集团有限责任公司融资管理办法》,优化融资审核审批流程,组织财务融资部人员开展学习,提高业务能力,加强合规性审查。二是对财务融资部人员进行廉洁风险提醒谈话。三是调整融资工作分工,优化融资团队队伍结构。14.严格执行融资制度。一是全面梳理近年来融资项目并建立台账。二是组织...