上市公司 2023 年年报审计情况分析报告(全文)
5,354份财务报表审计报告中,无保留意见5,240份(含带强调事项段的无保留意见50份,带持续经营事项段的无保留意见45份,既有持续经营事项段又有强调事项段的无保留意见13份),保留意见85份,无法表示意见29份。非无保留意见(指保留意见、无法表示意见、否定意见)114份,占比2.13%,2022年为2.5...
昊志机电:司农事务所对公司2023年度财报出具带强调事项段的无保留...
昊志机电:司农事务所对公司2023年度财报出具带强调事项段的无保留意见审计报告,涉及事项对2023年度财务状况和经营成果无重大影响|快报2025年香港艺术节邀请逾1300名艺术家A股破纪录20分钟成交破万亿邓炳强:新建皇岗口岸采用“一地两检”直达大湾区|大湾区文化遗产论坛10月底亮相澳门预期大幅降息机会微美三大股指...
康辰药业:康辰药业监事会对《董事会关于2023年年报审计报告强调...
公司在年报披露后,积极与会计师进行沟通,公司董事会关于2023年年报审计报告强调事项段涉及事项消除出具了专项说明,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项发表了《关于对北京康辰药业股份有限公司2023年度审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项已消除的审核报告》,公司监事会据此进行了认真核查,发表意见如下:监事会认...
航天发展:2022年度和2023年度财务报告内部控制均为带强调事项段的...
公司回答表示:根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》相关规定,连续两个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告,深交所对其股票交易实施退市风险警示。公司2022年度、2023年度财务报告内部控制被出具的是带强调事项段的无保留意见的审计...
城投公司带强调事项段审计报告的十大类型!
债券民工根据公开信息统计了多家家审计报告中存在强调事项段或者重大事项不确定性的发行人,每家存在的问题各不同相(详细信息详见知识星球):1、涉及重大诉讼仲裁纠纷深圳某AAA城投公司2023年审计报告中存在强调事项段,主要内容是与山东高速(8.680,-0.24,-2.69%)集团下属子公司之间关于恒大地产集团股权转让协议的纠纷且...
...关于2023年度带强调事项段无保留意见 的内部控制审计报告的...
董事会对带强调事项段无保留意见涉及的事项进行专项说明如下:一、强调事项段的内容亚太事务所审计了公司2023年12月31日的内部控制的有效性,对“强调事项”意见如下:我们提醒内部控制审计报告使用者关注,如共进股份(7.820,-0.87,-10.01%)公司2023年度内部控制评价报告中所述:“公司本年度内控评价发现,公司一家...
...2023年度非标意见审计报告 和否定意见内控审计报告涉及事项的...
(一)审计报告中无法表示意见涉及事项1、形成无法表示意见的基础(1)如财务报表附注五(一)3所述,截至2023年12月31日,浙江富润公司应收账款余额146,807.40万元,坏账准备112,878.97万元,其中子公司杭州泰一指尚科技有限公司(以下简称泰一指尚)应收账款余额144,852.57万元,坏账准备112,867.11万元。浙江富润公司、泰...
ST英飞拓:公司积极采取多项举措,力争尽快消除内控审计报告无法...
ST英飞拓董秘:尊敬的投资者,您好!公司积极采取多项举措,力争尽快消除内控审计报告无法表示意见所涉事项及其影响。公司严格遵照相关法律法规,及时履行信息披露义务。谢谢。以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成(网信算备310104345710301240019号),与本站立场无关,如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您...
万方发展内控报告非财务报告内部控制存在重大缺陷并带有强调事项
截止报告日,万方发展未对这一事项进行技露。由于存在上述重大缺陷,我们提醒本报告使用者注意相关风险。需要指出的是,我们并不对万方发展公司的非财务报告内部控制发表意见或提供保证。本段内容不影响对财务报告内部控制有效性发表的审计意见。二、内部控制审计报告中的强调事项我们提醒内部控制审计报告使用者关注,万方...
海能达:关于带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项的专项说明
一、审计报告中解释性说明的内容致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报表进行了审计,并出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告,原文如下:“我们提醒财务报表使用者关注,海能达公司在财务报表附注二、2和附注十四描述了美国伊利诺伊州联邦地区法院(后简称“美国法院”)临时禁止海能达公司在全球范围...