市审计局机构主要职能
(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定,包括市级有关重大政策措施贯彻落实情况;市级预算执行情况和其他财政收支,市直各部门预算执行情况、决算草案和其他财政收支;辖市(区)政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支,市级财政转移支付资金;使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;市级投资...
最新文件
第六条单位应当结合实际情况,建立健全内部审计制度,明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等。第七条内部审计机构和内部审计人员从事内部审计工作,应当严格遵守有关法律法规、本规定和内部审计职业规范,忠于职守,做到独立、客观、公正、保密。第八条任何单位和个人不得干涉...
部门职能
二、自治州审计局行政编制35名,其中:处级领导职数4名,科级领导职数15名(含自治州党委审计委员会办公室下设机构领导职数1名)。自治州审计机关列工勤编制3名。三、自治州审计局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。四、本规定由中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室负责解释,其调整由中共昌吉回...
广东省人民政府办公厅关于印发广东省政府性债务风险应急处置预案...
债务管理领导小组(债务应急领导小组)由本级政府主要负责人任组长,成员单位包括财政、发展改革、审计、国有资产管理、地方金融监管、人民银行、银行业监督管理等部门和债务单位行业主管部门,并根据工作需要适时调整成员单位。2.2部门职责2.2.1财政部门政府性债务的归口管理部门,承担本级债务管理领导小组(债务应急领导小...
安徽省人民政府关于公布安徽省省级行政权力中介服务清单目录的通知
三、加强行政权力中介服务清单管理。省级行政权力中介服务清单实行动态管理,根据法律、法规的颁布、修订、废止以及国务院关于清理规范中介服务的要求,结合权责清单修订及时调整完善。省级行政权力中介服务清单的调整,由行政权力行使单位提出,经机构编制部门审核后报省政府审定。
常州市审计局主要职能及内设机构情况
组织起草审计的地方性法规、规章草案和指南;承担机关有关规范性文件的合法性审查,承担机关行政复议、行政应诉等工作;负责审计项目结果公告;组织实施审计普法教育;审理有关审计业务事项,组织实施审计项目质量检查和业务考核,监督检查辖市(区)审计机关审计业务质量,纠正或责成纠正辖市(区)审计机关违反国家规定作出的审计决定;...
23省(市)公布2023年国有企业审计发现的主要问题!
(二)行政事业单位国有资产管理方面审计了36个市级部门单位,重点关注了行政事业单位国有资产的购置、管理、使用以及处置等情况。从审计情况看,相关部门、单位能够建立健全资产管理相关制度、办法,促进资产的规范管理和有效使用。审计发现的主要问题:1.部分单位资产核算不实。涉及21家单位,8.21亿元资产。16家单位价值2.1...
深圳市审计局关于发布2024年度重点科研课题选题的通知
主要研究:当前深圳市加强内部审计指导监督的做法及存在的问题,以某行业系统内部审计专项检查为例分析内部审计在单位内部治理中的作用和需求,基于审计“一盘棋”,探索以内部审计指导监督推动单位内部治理能力现代化的实践路径。四、事业单位资产运营管理情况审计研究...
福州市审计局
(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定,包括:国家、省、市有关重大政策措施贯彻落实情况。市级预算执行情况、决算草案和其他财政收支,市直各部门(含直属事业单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支。县(市)区政府、福州高新区管委会预算执行情况、决算草案和其他财政收支,市级财政转移支付资...
昌乐县教育和体育局内设机构及所属事业单位
指导全县教育和体育系统经费内部审计工作;按照职责分工负责所属单位的定期审计和相关负责人离任审计;负责所属单位财务收支、基本建设项目决算及机关年度预算执行情况的审计工作;负责开展教育和体育系统经费专项审计工作。负责教师违反师德行为查处工作。承担机关教育、制度、监督等党风廉政建设日常工作。负责党务公开工作。指导...