广东德生科技股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所2023...
(二)2023年3月30日,会计师就2022年度审计工作中遇到的重大事项、关键审计事项、审计报告类型等向审计委员会进行现场汇报,并就审计委员会委员重点关注的坏账计提、募集资金、收入确认、商誉减值等事项进行了充分沟通。(三)2023年4月13日,审计委员会认真听取了致同会计师事务所2022年度审计报告总体情况,认为致同会计师...
中原高速:河南中原高速公路股份有限公司2023年度董事会审计委员会...
2023年,河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会审计委员会(以下简称“审计委员会”)本着勤勉尽责的原则,切实有效地履行监督指导职责,现将履职情况报告如下:
...董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告
上海柘中集团股份有限公司(下称“公司”)董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职,现对公司2023年度年审会计师事务所履行监督职责情况汇报如下:
航天电子:航天时代电子技术股份有限公司董事会审计委员会2023年度...
2023年,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定,航天时代电子技术股份有限公司(下称“公司”)董事会审计委员会勤勉尽责,认真履行了审计监督职责。现将审计委员会2023年度的履职情况汇报如下:一、公司董事会审计委员会成员基本情况20...
必易微: 必易微2023年度董事会审计委员会履职情况报告
审计委员会委员,现就??2023??年度工作情况汇报如下:????????一、????????????董事会审计委员会基本情况????????公司审计委员会由??3??名董事组成,现任委员分别为独立董事王义华女士、郭建平先生,非独立董事林官秋先生,其中由独立董事中会计专业人士王义华女士...
黄石市委审计办开展重大事项请示报告制度贯彻落实情况专题调研
荆楚网(湖北日报网)讯(通讯员纪东)近日,黄石市委审计办主任、市审计局党组书记、局长夏明省率调研组先后赴大冶市委审计办等6家基层党委审计办宣讲二十届中央审计委员会第一次会议精神,专题调研基层党委审计委员会及办公室执行重大事项请示报告存在的问题及改进意见建议等情况,持续巩固深化审计管理体制改革成果,服务高质...
深交所:独立董事和审计委员会履职手册(全文及起草说明)
2024年4月11日,深交所向市场公开发布《独立董事和审计委员会履职手册》(以下简称《履职手册》),进一步提升监管服务能力,引导上市公司独立董事及审计委员会规范履职行为、提高履职质效,推动上市公司持续提升公司治理水平。为深化推进落实国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》和中国证监会《上市公司独立董事管...
召开重大审计工作协调推进会议、开展区域合作项目审计……关注本...
河北省委审计委员会办公室召开成员单位重大审计工作协调推进会议,深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话精神和中央审计委员会会议精神,听取相关单位工作情况汇报。强调要采取有力举措,扎实推进党中央决策部署和省委工作要求落地见效。各成员单位要提高政治站位,找准自身职责定位,谋划推进审计相关工作,更好地发挥审计职...
常州时创能源股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。审议结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(sse)披露的《常州时创能源股份有限公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-044)。
...关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告暨审计委员会对...
关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告深圳市沃特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中喜会计师事务所”)作为公司2023年度审计机构。根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法...