财政部福建监管局:“四维”布局 推动内控建设取得新成效
党组成员担任内控委副主任,各处室负责人为内控委委员,切实强化责任意识,引导全局党员干部“学内控”“懂内控”“抓内控”;同时根据人员变动,及时调整责任分工,坚决扛起内控主体责任,局内控委已组织召开3次会议,学习部内控委会议精神,研究部署全年内控工作,听取内控自查自评工作汇报,推动重点工作落实。
财政部内控委研究部署财政内控工作
2024年6月17日,财政部内部控制委员会召开会议,听取2023年以来财政内控工作情况汇报,通报2023年开展审计查出问题内控审核及部机关内控考评情况,对下一阶段财政内控工作作出部署。2023年度部机关内控考评中表现突出的3家先进单位作经验交流发言。财政部党组书记、部长、内控委主任蓝佛安同志出席并讲话。??会议指出,经过十...
三位独董向百利科技发督促函:加强对子公司内控、防范资金风险、做...
根据最新公告,三位独立董事在4月25日召开了独立董事专门会议,听取了百利科技审计委员会及财务负责人就公司2023年度报告审计工作及监管部门提示关注审计事项的汇报,同时听取了公司相关人员就关注事项的整改情况。根据汇报情况、前期了解,三位董事向百利科技提出了三点意见。除了要强化重要子公司的管控机制,完善子公司内控...
财政部海南监管局:“七个着力”推进财政 监管内控工作取得新成效
一是坚决贯彻落实财政部党组、财政部内控委决策部署和财政部内控办工作要求。局党组年初认真研究审定全局年度内控计划,局内控委组织传达学习贯彻财政部内控委会议精神,召开扩大会议专题听取内控工作汇报,研究内控推进措施。局内控办带头研学财政部内控委会议精神,落实局党组和局内控委工作要求。坚持局办公会内控汇报制度,做到...
有研新材料股份有限公司 2023年度日常关联交易情况和预计 2024...
有研新材料股份有限公司第八届董事会第三十二次会议通知和材料于2024年4月2日以书面方式发出,会议于2024年4月12日在有研新材会议室现场召开,会议应到董事7名,实到董事6名,独立董事吴玲女士因工作原因委托独立董事夏鹏先生代为表决。会议由董事长杨海先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法...
...关于公司2023年年度报告信息披露 监管工作函的公告
(6)强化内部审计工作(www.e993.com)2024年11月28日。公司进一步完善内部审计部门的职能,加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度。公司内审部门将进一步密切关注和跟踪公司大额资金往来的情况,对存在疑问的资金往来及时向董事会审计委员会汇报,督促公司严格履行相关审批程序。3、加强相关法律法规和各项证券监管规则的学习,强化合规意识。
山东道恩高分子材料股份有限公司2023年年度报告摘要
2020年以来,国内禁塑、限塑政策频频发布,2020年7月国家发改委等9部门联合发布《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》,2021年1月1日起,将禁用不可降解的一次性塑料包装袋、塑料餐具及一次性塑料吸管、注塑类一次性塑料制品等,进一步限制了不可再生塑料的应用。2022年3月,农业农村部、财政部联合印发《关于开展地膜科...
财政部浙江监管局:认真学习贯彻财政部办公室系统工作会议精神...
一是聚焦中心工作抓好内控制度完善长效机制。发挥办公室牵头作用,落实常态化内控制度完善机制有关要求,结合工作实际,按照党风廉政建设、内部管理和业务需要,对业务工作和事项进行评估,适时修订完善相关制度办法和内部控制操作规程,做好与基本制度、部里相关领域业务制度、专项内控办法的有效衔接。二是规范财务管理强化节约型...
西藏矿业发展股份有限公司监事会 2023年度工作报告
一、报告期内监事会工作情况2023年度,西藏矿业(21.960,0.12,0.55%)发展股份有限公司(以下简称“公司”)监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定,本着对全体股东负责的精神,认真履行监督职能。报告期内共召开5次监事会会议;监事会成员列席或出席了报告期内的9次董事会,对公司重大的经济活动、董事及高级管理人员履...
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2024年第三季度报告
本议案已经公司董事会审计委员会九届三次会议全体委员同意后提交董事会审议。二、《公司2024年内控管理专项排查及治理工作汇报》表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。会议还听取了《2024年三季度中国长安规定事项的报告》及《公司2025年董事会会议计划》。哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会2024年10月29日相...